Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2018/273 2.11.2018 Za opravu asfaltových chodníkov v obci JUNO DS, s.r.o. 36501522  8,363.90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/346 27.11.2023 za opravu TV pre kamerový systém ESC sk s.r.o. 46616560  352.04 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/84 22.3.2022 Za opravu snežnej frézy Mountfield SK, s.r.o. 36377147  197.20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/78 26.3.2020 Za opravu Hotspotu pri lávke ITcity s. r. o. 45849480  216.63 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/56 18.4.2012 za opr. WC MŠ Peter Janíčka 43854214  125.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/7 2.2.2011 za opr. PC COMCAS, s.r.o. 36494271  39.20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/8 10.2.2011 za opr. MR VA-KU-CO Vaclav Kula 17122601  100.80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/14 2.2.2016 Za OPP, pracovná obuv a náradie - §54 Mária Ovcarčíková, DUO MIX 35215810  56.90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/158 21.7.2016 Za OPP, pracovná obuv a náradie - §54 Mária Ovcarčíková, DUO MIX 35215810  174.20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/256 20.10.2017 Za OPP a materiál § 54 Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J 35215810  65.80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/286 14.11.2017 Za OPP a materiál § 54 Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J 35215810  132.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/163 29.7.2015 Za oplechovanie dubových lavičiek a košov Labant Vasil 35398825  204.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/97 17.5.2013 Za opätovné pripojenie odberného miesta ZFS Východoslovenská energetika a.s. 36211222  46.50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/164 27.8.2013 za okná a dvere PVC SLORA Slovakia , Nová Ľubovňa 44328435  588.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/201 17.10.2013 za okná a dvere KS SLORA exim s.r.o. Nová Ľubovňa 36498823  1,395.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/316 22.11.2022 Za odvlhčovač do MŠ ANDREA SHOP, s.r.o. 36277151  186.40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/112 11.5.2020 Za odstránenie poruchy na verejnom osvetlení O.S.V.O. comp, a.s. 36460141  415.06 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/37 7.3.2023 za odpratávanie snehu Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria 37780701  275.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/48 21.2.2022 Za odpluhovanie snehu SAD a VP Roman Glevaňák 43630715  120.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/17 14.2.2023 Za odpluhovanie snehu aut. zastávok a ver. pries. Roman Glevaňák 43630715  150.00 EUR 
  • Kamenárstvo Galica
  • Vybav z domu - elektronická komunikácia
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.dcom.sk/obyvatel
  • www.severovychod.sk
  • Mapový portál obce Červený Kláštor
  • ramagu.sk
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • slovakiatraveling.com
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK
  • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies