|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
![](/images/Desc.gif) |
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka došlá |
O2015/69 |
24.11.2015 |
Objednávame si u Vás: -pravidelný servis kamerového systému |
KAMTEL s.r.o |
36660990 |
150.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/65 |
25.10.2016 |
Objednávame si u Vás: -opravu a servis priemyselných kamier |
KAMTEL s.r.o |
36660990 |
337.62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/222 |
26.10.2016 |
Za opravu a servis kamier |
KAMTEL s.r.o |
36660990 |
337.62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/205 |
18.7.2022 |
Za tlakové čistenie kanalizácie |
KaeS kanalizácie, s. r. o. |
51970503 |
846.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/25 |
31.3.2014 |
Objednávame si u Vás: -asfaltovu zmes na opravu chodníkov -7t |
JUNO DS, s.r.o. |
36501522 |
966.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/75 |
24.4.2014 |
Za pokládku živičnej zmesi chodníky v obci |
JUNO DS, s.r.o. |
36501522 |
966.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/98 |
29.5.2014 |
Za pokládku živičnej zmesi chodníky v obci |
JUNO DS, s.r.o. |
36501522 |
207.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/45 |
17.7.2018 |
Objednávame si u Vás: -opravu asf. chodníkov-výspravky, podľa odsúhl. výkazu výmer a cen.... |
JUNO DS, s.r.o. |
36501522 |
6,990.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/273 |
2.11.2018 |
Za opravu asfaltových chodníkov v obci |
JUNO DS, s.r.o. |
36501522 |
8,363.90 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/19 |
2.6.2023 |
Objednávame si u Vás -úpravu asf. chodníkov pred aut. zastávkami-6ks |
JUNO DS, s.r.o. |
36501522 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/185 |
3.7.2023 |
Za živičnú úpravu zastávky SAD |
JUNO DS, s.r.o. |
36501522 |
624.26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/77 |
15.3.2024 |
Za právnu pomoc 3/2024 |
JUDr. Martin Bašista, advokát |
37880381 |
720.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/60 |
2.5.2012 |
Za brožúru Hospodárenie s maj. obce |
JUDr. Igor Kršiak s.r.o. |
36665681 |
33.90 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/20 |
19.4.2012 |
Objednávame si u Vás: -brožúru |
JUDr. Igor Kršiak s.r.o. |
36665681 |
34.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/231 |
9.12.2013 |
Za publikáciu verejné obstaranie |
JUDr. Igor Kršiak s.r.o. |
366665681 |
15.50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/55 |
11.11.2013 |
Objednávame si u Vás: -publikáciu VO vo vzoroch |
JUDr. Igor Kršiak s.r.o. |
366665681 |
15.50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/49 |
15.6.2017 |
Objednávame si u Vás: -kontajnery na kompostoviská |
JRK Waste Management s.r.o. |
45423237 |
603.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/155 |
21.6.2017 |
Za kompostovisko |
JRK Waste Management s.r.o. |
45423237 |
603.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/44 |
10.6.2017 |
Objednávame si u Vás: -HD Amiko Prenzión |
JR Servis |
43666540 |
82.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/141 |
13.6.2017 |
Za HD Amiko Penzión |
JR Servis |
43666540 |
82.00 EUR |