|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/168 |
3.6.2019 |
Za systémovú podporu URBIS |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
300.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/14 |
3.4.2020 |
Objednávame si u Vás: -on-line školenie URBIS-modul administratíva |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
45.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/100 |
17.4.2020 |
Za školenie k infor. systému Urbis |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
45.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/125 |
1.6.2020 |
Za systémovú podporu Urbis |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
300.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2013_02_19 |
19.2.2013 |
Licenčná zmluva |
MADE spol s r.o. |
36041688 |
212.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2021_05_13 |
20.5.2021 |
Licenčná zmluva-Dodatok2 |
MADE spol s r.o. |
36041688 |
460.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/136 |
7.6.2021 |
Za systémovú podporu URBIS |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
460.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/148 |
1.6.2022 |
Za systémovú podporu URBIS |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
460.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/136 |
2.6.2023 |
Za systémovú podporu Urbis |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
518.88 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/22 |
15.4.2020 |
Objednávame si u Vás: -plastové profily -sedenia na lavičky |
ZSNP RECYKLING, a.s. |
36023841 |
195.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/123 |
25.5.2020 |
Za plastové profily |
ZSNP RECYKLING, a.s. |
36023841 |
195.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/327 |
11.12.2020 |
Za profiliy na lavičky do parku |
ZSNP RECYKLING, a.s. |
36023841 |
149.65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/200 |
7.9.2020 |
Za nájomné za pozemky rok 2019 |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
3602204704 |
8.11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/234 |
9.9.2021 |
Nájom za pozemky rok 2021 |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
3602204704 |
8.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/231 |
30.8.2022 |
Za nájomné r.2022 |
SVP š.p. |
36022047000 |
8.15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/67 |
3.4.2017 |
Za nájom pozemkov 2016 a 2017 |
SVP š.p. |
36022047 04 |
10.99 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2016_07_27 |
2.8.2016 |
Nájomná zmluva |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
36022047 |
7.89 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2017_10_20 |
23.10.2017 |
Nájomná zmluva |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
36022047 |
176.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/307 |
12.12.2017 |
Za nájom parcely C KN 876/1 |
SVP š.p. OZ Košice |
36022047 |
35.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/88 |
12.4.2018 |
Nájomné za p.č. 876/1 |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
36022047 |
178.69 EUR |