|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/52 |
28.2.2017 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
30.39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/51 |
28.2.2017 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
5.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/50 |
28.2.2017 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
20.17 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/5 |
19.1.2017 |
Za servisné popatky ww.geoportal 2017 |
Cleerio SK s.r.o. |
46812342 |
180.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/49 |
28.2.2017 |
Za potraviny |
Ľubomír Regec |
37883887 |
272.77 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/48 |
28.2.2017 |
Za potraviny |
GAS Familia , s.r.o. Stará Ľubovňa |
31691552 |
7.11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/47 |
23.2.2017 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
35.76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/46 |
21.2.2017 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
12.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/45 |
21.2.2017 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
6.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/44 |
21.2.2017 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
5.94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/43 |
6.2.2017 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
15.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/42 |
6.2.2017 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
45.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/41 |
9.3.2017 |
Za vývoz TKO za 2/2017 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
160.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/40 |
9.3.2017 |
Za vývoz TKO vo vreciach |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
214.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/4 |
19.1.2017 |
Za podtatranské noviny 2017 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
19.11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/39 |
9.3.2017 |
Za plyn |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
840.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/38 |
7.3.2017 |
Za mobil a internet a tel.MŠ |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
93.45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/37 |
7.3.2017 |
Za stravné lístky |
DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. |
36391000 |
563.06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/36 |
6.3.2017 |
za servisné práce ČOV - mamutové čerpadlo |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
2,880.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/35 |
6.3.2017 |
za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 1.Q/2017 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
639.41 EUR |