Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2021/310 30.10.2021 Za potraviny TIS Slovakia, s.r.o. 36470066  5.91 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/31 25.2.2021 Za vyprac. ročného hlásenia o odpadoch EKOS spol. s r. o. 36168475  112.80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/309 30.10.2021 Za potraviny TIS Slovakia, s.r.o. 36470066  7.40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/308 30.10.2021 Za potraviny Zuzana Michlíková 52086534  33.35 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/307 9.11.2021 Za elektrinu Východoslovenská energetika a.s. 44483767  818.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/306 9.11.2021 Za plyn innogy Slovensko s. r. o. 44291809  252.10 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/305 9.11.2021 Za telefon 10/2021 Slovak Telekom, a.s. 35763469  70.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/304 5.11.2021 Za vyprac. žiadosti ŽoNFP realizácia VO kiosk Ekoslov Consulting, s.r.o. 31670083  780.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/303 5.11.2021 Za vypracovanie žiadosti ŽoNFP cyklotrasa Ekoslov Consulting, s.r.o. 31670083  1,320.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/302 5.11.2021 Za vývoz TKO 10/2021 EKOS spol. s r. o. 36168475  275.68 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/301 5.11.2021 Za pomernú čiastku výdavkov na služobnú cestu RZTPO 31955151  175.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/300 2.11.2021 Za vyprac. žiadosti na Envirofond Envi save, s. r. o. 52978303  80.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/30 24.2.2021 Za údržbu bežeckých tratí Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria 37780701  285.03 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/3 15.1.2021 Za internet Turbo MŠ COMP-SHOP, s.r.o. 36800015  200.04 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/299 2.11.2021 Za materiál prístrešok na nábreží Dunajca Stavebniny - Ing. Ján Furcoň 34630317  262.28 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/298 2.11.2021 Za materiál Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J 35215810  139.15 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/297 2.11.2021 Za mobil a intrernet Orange Slovensko, a.s. 35697270  71.02 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/296 28.10.2021 Za stavebné rezivo na prístrešok Miroslav Selvek 37239554  383.52 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/295 28.10.2021 Za tonery Obecný úrad a Materská škola WebComs, s.r.o. 36516244  267.88 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/294 26.10.2021 Za plakety pre jubilantov MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin 14375451  77.97 EUR 
  • Kamenárstvo Galica
  • Vybav z domu - elektronická komunikácia
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.dcom.sk/obyvatel
  • www.severovychod.sk
  • Mapový portál obce Červený Kláštor
  • ramagu.sk
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • slovakiatraveling.com
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK
  • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies