|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/142 |
18.5.2022 |
Zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby |
NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 |
36515001 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/139 |
12.5.2022 |
Za farby pre MŠ |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
29,39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/136 |
11.5.2022 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
224,33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/137 |
11.5.2022 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
444,25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/138 |
11.5.2022 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
384,24 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2022_05_09 |
9.5.2022 |
Dodatok č.1 k ZoD |
Matoniak Lešek |
40125751 |
37 270,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/135 |
9.5.2022 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
957,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/30 |
6.5.2022 |
Objednávame si u Vás: -kosenie trávnikov na brehu Dunajca |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
0,00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/120 |
6.5.2022 |
za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
379,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/121 |
6.5.2022 |
Za telefon 4/2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/29 |
5.5.2022 |
Objednávame si u Vás: - farby pre MŠ |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
29,39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/117 |
4.5.2022 |
Za tabuľu nabíjanie automobilov |
MUCHA REKLAMA s. r. o. |
52123707 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/118 |
4.5.2022 |
za vývoz TKO 4/2022 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
336,03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/119 |
4.5.2022 |
Za knihu pre MŠ |
Albatros Media Slovakia s. r. o. |
46106596 |
11,97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/115 |
3.5.2022 |
Za predaj Pož. hasiacich prístrojov |
TATRAHASIL, s.r.o. |
36501930 |
79,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/116 |
3.5.2022 |
za opravu malotraktora |
Ján Mrug ml. |
43385401 |
338,40 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2022_04_13 |
30.4.2022 |
Zmluva o nájme |
Pltnícka spoločnosť na Dunajci, s.r.o. |
50666711 |
8 820,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2022_04_29 |
30.4.2022 |
Zmluva o nájme |
Hubcej Ján, Mgr. |
32852959 |
11 280,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/122 |
30.4.2022 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
23,47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/123 |
30.4.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
7,20 EUR |