Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2022/252 29.9.2022 za opravu krovinorezu Ján Mrug ml. 43385401  158.65 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2022_09_21 27.9.2022 Protokol č.02819/2022-OV-0250242/22-00 o odovzdaní nehnuteľností do vlastníctva obce - Obec... Slovenský pozemkový fond 17335345  0.00  
Detail Faktúra došlá DF2022/250 23.9.2022 Za aktualizáciu Rozpočtu autobusové zastávky 1a 2 Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL 40128881  120.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/251 23.9.2022 Za aktualizáciu Rozpočtu ČOV 2 Smerdžonka Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL 40128881  220.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/246 22.9.2022 Za vodu KS PVPS a.s. 36500968  9.17 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/247 22.9.2022 Za vodu ČOV PVPS a.s. 36500968  19.66 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/248 22.9.2022 Za vodu MŠ PVPS a.s. 36500968  60.23 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/249 22.9.2022 Za vodu KD PVPS a.s. 36500968  20.95 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2022_08_02 21.9.2022 Mandátna zmluva Ing. Jaroslav Kolodzej-KOLWEX 10770879  4,800.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/242 20.9.2022 Za elektrinu ČOV Východoslovenská energetika a.s. 44483767  820.44 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/243 20.9.2022 Za elektrinu VO Východoslovenská energetika a.s. 44483767  254.41 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/244 20.9.2022 Za elektrinu VO a MŠ Východoslovenská energetika a.s. 44483767  260.69 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/241 19.9.2022 za nehlasové služby VO Telefonica Slovakia s.r.o. 35848863  3.24 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2022/52 15.9.2022 Objednávame si u Vás: -spotrebný materiál WebComs, s.r.o. 36516244  43.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2022/51 13.9.2022 Objednávame si u Vás: -tlačivá pre MŠ Ing. Zsolt Marczibál - CONNECT 17644429  26.60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2022/50 12.9.2022 Objednávame si u Vás: -odvlhčovač do MŠ ANDREA SHOP, s.r.o. 36277151  186.40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/240 12.9.2022 Za Workoutové ihrisko s doplnkovými fitnes prvkami KAPSPORT s. r. o. 53606728  5,036.40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/245 12.9.2022 Za ČOV 2 Smerdžonka 1. čiastka CEDIS s.r.o. 50607383  11,487.98 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/236 8.9.2022 Za telefón 8/2022 Slovak Telekom, a.s. 35763469  60.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/237 8.9.2022 za plyn innogy Slovensko s. r. o. 44291809  396.70 EUR 
  • Kamenárstvo Galica
  • Vybav z domu - elektronická komunikácia
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.dcom.sk/obyvatel
  • www.severovychod.sk
  • Mapový portál obce Červený Kláštor
  • ramagu.sk
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • slovakiatraveling.com
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK
  • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies