|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/221 |
21.9.2018 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
22,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/222 |
21.9.2018 |
Za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
45,71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/223 |
21.9.2018 |
Za vodu verejné WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
206,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/224 |
21.9.2018 |
Za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
14,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/225 |
21.9.2018 |
Za nehlasové služby verejné osvetlenie |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
0,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/219 |
18.9.2018 |
Za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
301,97 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2018_09_11 |
17.9.2018 |
Zmluva o spracúvaní osobných údajov |
MADE spol s r.o. |
36041688 |
0,00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/212 |
14.9.2018 |
Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie III.Q 2018 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
639,41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/213 |
14.9.2018 |
Za telefón 8 /2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60,61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/214 |
14.9.2018 |
Za nájom pozemkov |
SVP š.p. |
36022041 |
7,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/215 |
14.9.2018 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
809,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/216 |
14.9.2018 |
Za vývoz TKO 8/18 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
350,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/217 |
14.9.2018 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
16,55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/218 |
14.9.2018 |
Za elektrinu Verejné osvetlenie |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
184,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/211 |
12.9.2018 |
Za antivírový program |
Cigler software Račianska 66 |
36237337 |
31,39 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2018_09_03 |
11.9.2018 |
Rámcová kúpna zmluva na nákup potravín |
Čenščák Ondrej |
33085871 |
0,00 |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2018_09_03a |
11.9.2018 |
Skupinové poistenie detí v MŚ |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
31595545 |
37,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/210 |
11.9.2018 |
Za Znalecký posudok 146/2018 |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
138,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/209 |
10.9.2018 |
Za kosenie trávnikov |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
70,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2018_09_06 |
7.9.2018 |
Zmluva o dielo |
Glavačko,s.r.o. |
50789848 |
13 522,88 EUR |