|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/125 |
21.5.2021 |
Za údržbu bežeckých tratí a úpravu stopy za 2/21 |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria |
37780701 |
72.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/126 |
25.5.2021 |
Za úpravu PD Miestna komunikácia Rybník 2.časť |
PRODESIGN STUDIO, s.r.o. |
36497011 |
144.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/127 |
1.6.2021 |
Za kosenie trávnikov |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
322.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/128 |
31.5.2021 |
Za mobil a intrernet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
67.39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/129 |
31.5.2021 |
Za opravu kosačiek |
Ján Mrug ml. |
43385401 |
240.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/130 |
31.5.2021 |
Za dopravné značenie |
Dopravné značenie Poprad, s.r.o. |
31599613 |
61.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/131 |
3.6.2021 |
Za vývoz TKO 5/2021 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
329.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/132 |
3.6.2021 |
Za vývoz NO a VOO |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
519.41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/133 |
4.6.2021 |
Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie za 2.Q 21 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
680.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/134 |
7.6.2021 |
Za kosenie trávnikov |
KORMIL s.r.o. |
51892081 |
291.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/135 |
7.6.2021 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
293.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/136 |
7.6.2021 |
Za systémovú podporu URBIS |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
460.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/137 |
7.6.2021 |
Za laminovačku |
OKAY Slovakia, spol. s r.o. |
35825979 |
25.21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/138 |
8.6.2021 |
Za telefon 5/2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/139 |
31.5.2021 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
20.45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/140 |
31.5.2021 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
45.43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/141 |
31.5.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
6.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/142 |
31.5.2021 |
Za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
30.14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/143 |
31.5.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
11.78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/144 |
31.5.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
20.48 EUR |