|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/158 |
4.8.2014 |
Za vytvorenie vrstvy vodov.Kvašné lúky v digit.ma |
Maniak Ján -GEODET |
46227717 |
30.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/53 |
6.7.2014 |
Objednávame si u Vás: -SW, vrstvu vovodovdu pre GIS obce |
Maniak Ján -GEODET |
46227717 |
30.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/42 |
18.6.2015 |
Objednávame si u Vás: -dodávku el.energie -ZFS-39 ,T:20.-21.06.2015 a vody |
Štátne lesy Tanapu Tatranská Lomnica |
31966977 |
30.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2018_08_15 |
15.8.2018 |
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
30.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/22 |
2.4.2019 |
Objednávame si u Vás: -doplnenie geodetickej vrstvy do GIS obce |
Maniak Ján -GEODET |
46227717 |
30.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/37 |
30.5.2019 |
Objednávame si u Vás: -CD Pošodky |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
30.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/123 |
23.4.2019 |
Za doplnenie údajov do digitálnej mapy obce |
Maniak Ján -GEODET |
46227717 |
30.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/165 |
30.5.2019 |
Za CD - Pošodky |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
30.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/53 |
15.9.2019 |
Objednávame si u Vás: PD pre stavbu:Turistický - informačný kiosk |
Ing. Silvia Dermová |
52083560 |
30.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/308 |
8.10.2019 |
Za vypracovanie Projektovej dokument. inf. kiosk |
Ing. Silvia Dermová |
52083560 |
30.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2020_05_04 |
4.5.2020 |
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
30.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/37 |
11.7.2022 |
Objednávame si u Vás: - kominárske práce - MŠ |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
30.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/204 |
18.7.2022 |
Za kominárske práce MŠ |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
30.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2024_04_02 |
2.4.2024 |
Úrazové poistenie |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
31595545 |
30.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/230 |
11.12.2015 |
Za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
30.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/75 |
18.3.2019 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
30.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/60 |
23.3.2017 |
Za vodu Materská škola |
PVPS a.s. |
36500968 |
30.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/142 |
31.5.2021 |
Za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
30.14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/52 |
28.2.2017 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
30.39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/157 |
30.6.2020 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
30.42 EUR |