|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/219 |
19.8.2021 |
Za reklamné predmety a mapa Č. Kláštor |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
245.00 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
2022_02_10 |
25.2.2022 |
ZMLUVA O NÁJME REKLAMNEJ PLOCHY |
Pienspol Travel, s.r.o. |
36492540 |
245.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/95 |
3.6.2015 |
Za vývoz a zneškodnenie TKO za 5/2015 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
245.08 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/96 |
24.10.2017 |
Objednávame si u Vás: -dodávku plyn. sporáku pre MŠ |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
36277151 |
245.38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/287 |
16.11.2017 |
Za plynový sporák do MŠ |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
36277151 |
245.38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/214 |
28.10.2014 |
Za vyhotovenie a osadenie pamätnej tabule |
Galica Miroslav |
14281813 |
245.46 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/76 |
1.10.2014 |
Objednávame si u Vás: -pamätnu tabuľu s montážou na budove KD |
Galica Miroslav |
14281813 |
245.46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/352 |
18.11.2019 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
245.59 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/34 |
1.5.2018 |
Objednávame si u Vás: -miešačku betónu a maltovej zmesi s dovozom |
Mária Neupauerová |
33878412 |
245.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/134 |
25.5.2018 |
Za miešačku betónu |
Mária Neupauerová |
33878412 |
245.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/307 |
8.11.2022 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
246.38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/200 |
16.10.2013 |
Za vývoz sklo a plasty -druhotné suroviny |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
248.36 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/69 |
19.7.2017 |
Objednávame si u Vás: -dodávku fontánky pred kostolom |
MANADA Trading s.r.o |
46150668 |
248.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/202 |
16.8.2017 |
za fontánu na cintorín |
MANADA Trading s.r.o |
46150668 |
248.99 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o dotácii 01.06.2012 |
1.6.2012 |
Zmluva o dotácii z rozpočtu obce |
Zamagurie, o.z. |
42081866 |
250.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/136 |
10.8.2012 |
Za stavebné práce kostol |
SLORA exim s.r.o. Nová Ľubovňa |
36498823 |
250.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/44 |
2.8.2012 |
Objednávame si u Vás: -maľovanie kostola Sv. Trojice (materiál, práca) |
SLORA exim s.r.o. Nová Ľubovňa |
36498823 |
250.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2013_05_28 |
28.5.2013 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Zamagurie, o.z. |
42081866 |
250.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/32 |
6.5.2014 |
Objednávame si u Vás: -elektro revízie -pravidel. |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
250.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/89 |
19.5.2014 |
Za parvidelné revízie EZ - ČOV a prípojka amfit. |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
250.00 EUR |