Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá O2023/5 17.1.2023 Objednávame si u Vás: Vypracovanie GP pre majetko právne vysporiadanie pozemku p.č. 870/3 Marek Furcoň 54394651  200.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/71 3.4.2023 Za geodetické práce v k.ú. Červený Kláštor Marek Furcoň 54394651  200.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2023/18 1.6.2023 Objednávame si u Vás: Oznámenie o zmene ZoD - Dodatok č.3 vrátane zverejnenia vo Vest. VO -... Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM 40291642  200.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2023/37 24.8.2023 Objednávame si u Vás: Oznámenie o zmene ZoD - Dodatok č.4 vrátane zverejnenia vo Vest. VO -... Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM 40291642  200.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/175 19.6.2023 Za vyprac. Oznámenia a zevrej, vo vestníku - ČOV 2 Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM 40291642  200.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2023/47 21.11.2023 Objednávame si u Vás: Vypracovanie znaleckého posudku na parcely: KNC č. 69/8, 69/7 k.ú.... Ing. Ján Trebuňa 46147764  200.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/241 31.8.2023 Za vyprac. Oznámenia a zevrej, vo vestníku - ČOV 2 Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM 40291642  200.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/379 29.12.2023 Za znalecký posudok p.č. 69/7 Ing. Ján Trebuňa 46147764  200.00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 2024_01_12 15.1.2024 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce HS PIENAPu 42028850  200.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/3 15.1.2021 Za internet Turbo MŠ COMP-SHOP, s.r.o. 36800015  200.04 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/3 3.1.2022 za internet Turbo MŠ rok 2022 COMP-SHOP, s.r.o. 36800015  200.04 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/6 9.2.2023 Za internet turbo MŠ COMP-SHOP, s.r.o. 36800015  200.04 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/8 27.1.2024 za internet Turbo MŠ 2024 COMP-SHOP, s.r.o. 36800015  200.04 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/256 26.10.2020 Za mobil Orange Slovensko, a.s. 35697270  200.70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/24 15.2.2021 Za elektrinu VO Východoslovenská energetika a.s. 44483767  201.01 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/68 15.3.2018 Za vývoz TKO 2/2018 EKOS spol. s r. o. 36168475  201.39 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/40 26.2.2018 Za potraviny Ľubomír Regec 37883887  201.41 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2015_09_01_1PaTS 23.9.2015 Zmluva o krátkodobom nájme 1.PaTS na Dunajci, s.r.o. 36501905  202.77 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2018/26 10.4.2018 Objednávame si u Vás: -letecké snímky obce Červený Kláštor CBS spol, s.r.o. 36754749  202.80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/163 29.7.2015 Za oplechovanie dubových lavičiek a košov Labant Vasil 35398825  204.00 EUR 
  • Kamenárstvo Galica
  • Vybav z domu - elektronická komunikácia
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.dcom.sk/obyvatel
  • www.severovychod.sk
  • Mapový portál obce Červený Kláštor
  • ramagu.sk
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • slovakiatraveling.com
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK
  • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies