|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/23 |
15.2.2021 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
170.51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/51 |
13.4.2012 |
za vyv. TKO 3/12 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
170.77 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/274 |
31.10.2017 |
za potraviny |
Ľubomír Regec |
37883887 |
170.79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/184 |
26.9.2014 |
Za opravu čerpadla na ČOV |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
171.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/268 |
31.12.2014 |
Za demontáž stĺpov MR |
MDZ s.r.o. |
26748851 |
171.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/91 |
12.11.2014 |
Objednávame si u Vás: -demontáž, odvoz stĺpov MR |
MDZ s.r.o. |
26748851 |
171.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/48 |
30.7.2016 |
Objednávame si u Vás: -vrtací šrubovák |
ESAT s.r.o. |
44210531 |
171.06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/168 |
1.8.2016 |
Za vrtací šroubovák |
ESAT s.r.o. |
44210531 |
171.06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/169 |
13.6.2022 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
171.19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/85 |
10.5.2013 |
Za telefón 4/13 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
172.02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/241 |
14.9.2021 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
172.31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/303 |
2.12.2020 |
Za vývoz TKO 11/2020 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
172.41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/49 |
29.3.2012 |
za potraviny |
Mária Hrebíková |
41145496 |
172.51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/100 |
9.5.2017 |
Za vývoz TKO 4/2017 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
172.69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/116 |
12.6.2013 |
Za elektrinu ZFS |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
173.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/261 |
30.9.2021 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
173.72 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/48 |
2.11.2020 |
Objednávame si u Vás: - elektrorevízie |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
173.95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/296 |
25.11.2020 |
Za vykonané revízie a elektroin. práce ČOV |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
173.95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/165 |
19.6.2023 |
Za kontrolu bezpečnosti multifunkčného iriska |
EKOTEC spol.s r.o |
00687022 |
174.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/46 |
5.7.2016 |
Objednávame si u Vás: -pracovnú obuv |
Mária Ovcarčíková, DUO MIX |
35215810 |
174.20 EUR |