Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2014/86 15.5.2014 Za členský príspevok Združ. pre rozvoj regiónu Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a zamaguria 37780701  40.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/100 20.5.2013 Za Členský príspevok na rok 2013 Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a zamaguria 37780701  40.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/245 12.9.2022 Za ČOV 2 Smerdžonka 1. čiastka CEDIS s.r.o. 50607383  11,487.98 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/276 7.10.2022 Za ČOV 2 Smerdžonka 2. čiastka CEDIS s.r.o. 50607383  15,503.09 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/355 22.12.2022 Za ČOV 2 Smerdžonka 3. čiastka CEDIS s.r.o. 50607383  26,728.85 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/158 7.6.2023 Za dekontamináciu chladiaceho boxu Peter Fejér - F & T 34903046  89.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/209 3.8.2022 Za dekontamináciu chladiaceho zariadenia Peter Fejér - F & T 34903046  80.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/41 18.3.2014 Za demontáž a montáž pódia v Kultúrnom dome Vojtech Oravec 43106668  879.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/268 31.12.2014 Za demontáž stĺpov MR MDZ s.r.o. 26748851  171.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/126 1.6.2020 Za detské ihrisko Materská škola ENERCOM s.r.o. 44658591  4,240.78 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/123 13.5.2021 Za detské obliečky pre MŠ EMI-Sabinov s.r.o. 46726608  119.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/323 7.12.2020 za dezinfekciu odberového miesta Covid Obec Lechnica 00696293  50.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/160 3.7.2017 Za didaktickú pomôcku Kotulič Peter 869325798  40.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/114 7.6.2013 Za divadelné predstavenie Zlatý kĺúčik COMEDIA 35415339  100.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/66 6.4.2016 Za dlažbu - chodník MŠ Stavebniny B&B 33878528  638.40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/315 18.10.2019 za dod. a inštal. prepoenia pre online kameru KAMTEL, s.r.o. 36660990  424.44 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/94 15.5.2013 Za dodané stavbené rezivo ZFS Lesné družstvo Krížová skala 36459160  135.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/80 27.3.2020 Za dodanie ochranných rúšok CYPRIAN, n.o. 37887831  700.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/282 12.10.2021 Za dodávku čerpadla na ČOV W-Control, s.r.o. 36804207  1,216.50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/24 13.4.2015 Za dodávku a mont. nádržky na odvodnenie zhrabkov W-Control, s.r.o. 36804207  540.00 EUR 
  • Kamenárstvo Galica
  • Vybav z domu - elektronická komunikácia
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.dcom.sk/obyvatel
  • www.severovychod.sk
  • Mapový portál obce Červený Kláštor
  • ramagu.sk
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • slovakiatraveling.com
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK
  • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies