|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2023_08_10 |
10.8.2023 |
Poistná zmluva - SAD |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
31595545 |
330.63 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2017_09_18 |
19.9.2017 |
Poistná zmluva -poistenie majetku |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
31595545 |
35.85 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2015_10_28_a |
26.11.2015 |
Poistná zmluva pre skupinové poistenie |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
31595545 |
51.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/5 |
27.1.2024 |
Poplatky stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
4.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/9 |
28.1.2021 |
poplatok stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
3.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/51 |
27.3.2014 |
Poplatok v zmysle licenčnej zmluvy zverejňovanie |
TOPSET Ing. Ján Vlček |
32643748 |
9.65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/65 |
10.4.2013 |
poplatok za doménu |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
79.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/54 |
14.3.2017 |
Poplatok za doménu a prevádzka www.stránky |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
83.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/126 |
18.5.2018 |
Poplatok za doménu a prevádzku www stránky |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
83.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/25 |
16.2.2021 |
Poplatok za vedenie majetkového účtu |
Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. |
31320155 |
67.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/78 |
17.3.2022 |
Poplatok za vedenie majetkového účtu |
Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. |
31320155 |
72.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20110208 |
8.2.2011 |
poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce |
ŠKVSaZ PČK |
31995390 |
332.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva - licencia SAV |
28.8.2012 |
povinné výtlačky |
Jazykovedný ústav Ľ-. Stúra Slovenskej akademie vied |
167080 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/228 |
8.8.2023 |
práce na SAD zastávkach |
Lešek Matoniak |
40125751 |
1,239.23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/102 |
9.5.2017 |
Predpaltné za elektronický časopis GRANT |
Gemini Group s.r.o. |
36846244 |
24.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2012_04_19_horka |
23.4.2012 |
prenájom nebyt. priestorov |
Miroslav Laincz |
44168055 |
19,650.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2012_04_19_nkp |
23.4.2012 |
prenájom nebyt. priestorov |
1.PaTS na Dunajci, s.r.o. |
36501905 |
18,000.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č.2x |
31.10.2012 |
prenájom nebyt. priestorov |
Miroslav Laincz |
44168055 |
19,650.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/50 |
19.2.2018 |
Preplatok za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-15.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/62 |
15.3.2018 |
Preplatok za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-21.84 EUR |