Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2016/32 22.2.2016 Za zamagurské noviny 2016 Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 42232473  120.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/2 20.1.2019 Za Zamagurské noviny 2019 Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 42232473  120.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/4 24.1.2020 Za Zamagurské noviny 2020 Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 42232473  120.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/2 3.1.2022 Za Zamagurské noviny 2022 Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 42232473  144.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/12 9.2.2023 Za Zamagurské noviny 2023 Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 42232473  144.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/11 30.1.2024 za Zamagurské noviny 2024 Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 42232473  130.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/74 31.5.2012 Za Zamagurské noviny 5-12/2012 Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 42232473  80.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/5 12.1.2021 Za Zamagurské noviny rok 2021 Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 42232473  120.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/349 19.12.2018 Za zapojenie odber. miesta čerp. stanica ČOV 1 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  189.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/239 17.7.2019 Za zaručenú elektronickú pečať Disig, a.s. 35975946  100.80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/141 10.7.2014 Za zateplenie kultúrneho domu SLORA exim s.r.o. Nová Ľubovňa 36498823  9,692.92 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/70 16.3.2018 Za zatrávňovacie panely Gutta ČR- Praha s.r.o. 25771001  244.57 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/241 18.7.2019 Za zatrávňovacie tvárnice Ondutech s.r.o. 52361179  149.77 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/134 9.5.2019 Za zber a nakladanie s použitým textilom Ľubomír Ludvik WINDOORS 37655264  67.50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/258 23.10.2017 Za zemné a výkopové práce odvodňovacieho priepustu Ján Pazera 50488023  150.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/189 1.8.2017 Za zemné práce, pokládka tvárnic Hasičská zbrojnic Mária Bušová 50568868  225.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/269 25.10.2018 Za zhotov. stav. diela odstavné plochy pre mot. vo GLAVAČKO s.r.o. 50789848  13,651.97 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/255 23.10.2020 Za zhotovenie Detského ihriska - Materská škola Benet Sport, s.r.o. 50988662  8,409.48 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/59 15.3.2021 Za zimnú údržbu miestnych komunikácii Dunajec s,r,o . 36479781  522.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/110 20.4.2022 Za zimnú údržbu miestnych komunikácii a parkovísk Dunajec s,r,o . 36479781  924.00 EUR 
  • Kamenárstvo Galica
  • Vybav z domu - elektronická komunikácia
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.dcom.sk/obyvatel
  • www.severovychod.sk
  • Mapový portál obce Červený Kláštor
  • ramagu.sk
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • slovakiatraveling.com
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK
  • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies