|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/162 |
11.8.2014 |
Za vývoz TKO za 7/2014 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
362.25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/173 |
9.9.2013 |
Za vývoz TKO za 8/2013 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
165.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/169 |
4.9.2014 |
Za vývoz TKO za 8/2014 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
336.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/188 |
8.10.2013 |
Za vývoz TKO za 9/2013 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
687.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/235 |
5.10.2017 |
Za vyvoz TKO za 9/2017 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
232.29 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/186 |
8.7.2022 |
Za vývoz VOO a NO |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
217.34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/333 |
26.11.2021 |
Za vývoz VOO a služby s tým spojené |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
176.59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/32 |
20.2.2018 |
za vzduchové rozvody a aeračných elementov na ČOV |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
4,140.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/272 |
2.11.2018 |
Za vzprac.žiadosti na Envirofond ČOV 2 |
Viera Lichvárová Ing. |
44008562 |
90.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/240 |
12.9.2022 |
Za Workoutové ihrisko s doplnkovými fitnes prvkami |
KAPSPORT s. r. o. |
53606728 |
5,036.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/132 |
7.7.2015 |
za za odber el. en. a vody z ATC počas ZFS 2015 |
Štátne lesy Tanapu Tatranská Lomnica |
31966977 |
43.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/120 |
13.7.2012 |
za zab. značky -plomby č.124 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
8.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/106 |
13.5.2016 |
Za zabezp. verejného obstarania Modernizácia ihris |
VOLUMA s.r.o. |
45288976 |
1,450.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/124 |
17.5.2021 |
za zabezpeč. činnosti zodpoved. osoby 1.polr.2021 |
NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 |
36515001 |
60.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/325 |
10.11.2021 |
Za zabezpečenie činnosi zodpovednej osoby |
NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 |
36515001 |
60.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/120 |
18.5.2020 |
Za zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby |
NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 |
36515001 |
60.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/126 |
5.6.2017 |
Za záhradný traktor STAR-JET AJ 92-20 B |
Ján Mrug |
34918591 |
2,999.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/21 |
19.2.2013 |
za Zamagurské noviny |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
120.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/211 |
7.11.2013 |
za Zamagurské noviny |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
50.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/5 |
17.1.2014 |
Za Zamagurské noviny 2014 |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
120.00 EUR |