|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/218 |
6.9.2017 |
Za materiál na opravu kuchyne Materská škola |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
163.62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/21 |
23.2.2011 |
za materiál oprava bojlera MŠ |
SIMA Janka Janíčková |
37236156 |
236.14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/184 |
1.10.2013 |
Za materiál oprava cement a lepidlo |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
266.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/299 |
2.11.2021 |
Za materiál prístrešok na nábreží Dunajca |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
262.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/137 |
2.6.2023 |
Za materiál zastávky SAD |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
689.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/252 |
13.10.2017 |
Za materiálno- spotrebné normy MŠ |
Tlačiareň IRIS, s.r.o. |
48058629 |
39.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/172 |
14.9.2015 |
Za medaily - tenisový turnaj |
BRUNO FACTORY s.r.o |
47707305 |
15.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/219 |
23.11.2015 |
Za merače rýchlosti |
BELLIMPEX s.r.o |
36705390 |
5,796.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/239 |
8.9.2022 |
Za metriál- cement |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
20.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/71 |
15.4.2014 |
Za metrologické overenie merného zariadenia ČOV |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
710.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/200 |
28.10.2015 |
Za mixér pre MŠ |
Andrea SHOP , s.r.o. |
36277151 |
76.78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/12 |
31.1.2019 |
Za mobil |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
68.54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/245 |
30.7.2019 |
Za mobil |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
68.54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/8 |
7.2.2012 |
za mobil a int. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
91.91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/62 |
7.4.2012 |
Za mobil a int. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
100.61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/187 |
5.11.2012 |
za mobil a int. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
92.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/57 |
2.4.2014 |
za mobil a internet |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
110.73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/16 |
13.4.2015 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
98.14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/158 |
17.8.2015 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
90.11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/173 |
17.9.2015 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
107.69 EUR |