|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/103 |
2.11.2017 |
Objednávame si u Vás: -materiál a montáž strechy skladu |
Ľuboš Kolodzej |
35214406 |
1,130.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/320 |
30.12.2017 |
Za materiál a montáž strešnej krytiny na sklade |
Ľuboš Kolodzej |
35214406 |
1,130.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/197 |
13.10.2014 |
Za práce na rekonštrukcii požiarnej zbrojnice |
Ľuboš Žilecký |
47026731 |
996.41 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/68 |
20.8.2014 |
Objednávame si u Vás: -stav. práce na rekonštr. HZ |
Ľuboš Žilecký |
47026731 |
996.41 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/33 |
6.6.2019 |
Objednávame si u Vás: -zdrav. službu a sanitné vozidlo počas 43.roč. ZFS v Č.Kláštore v... |
Ľubovnianska nemocnica, n. o. |
37886851 |
840.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/10 |
10.2.2011 |
Objednávame si u Vás: potraviny podľa nášho výberu |
Ľudmila Hrebíková |
41568931 |
0.00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/20 |
1.4.2019 |
Objednávame si u Vás: Výsadbu v projekte Revitalizácia plochy pri cyklochodníku... |
Ľudmila Kaňuková |
34631577 |
1,230.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/238 |
17.7.2019 |
Za výsadbu v projekte Revitalizácia plochy pri |
Ľudmila Kaňuková |
34631577 |
1,230.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/60 |
15.10.2021 |
Objednávame si u Vás: -dvojkolesový vozík |
Lugero s.r.o. |
36837822 |
104.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/293 |
25.10.2021 |
Za dvojkolesový vozík |
Lugero s.r.o. |
36837822 |
104.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/201 |
5.12.2012 |
Za vlajky EU a SR |
Luma s.r.o. |
36777935 |
33.40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/60 |
1.12.2012 |
Objednávame si u Vás: -vlajky |
Luma s.r.o. |
36777935 |
30.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/94 |
22.10.2017 |
Objednávame si u Vás: -potraviny pre ŠJ podľa nášho výberu |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/275 |
28.9.2017 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
4.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/282 |
31.10.2017 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
2.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/302 |
11.12.2017 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
4.41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/330 |
31.12.2017 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
7.66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/41 |
26.2.2018 |
Za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
2.81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/84 |
6.4.2018 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
2.54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/107 |
30.4.2018 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
2.64 EUR |