Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá O2023/53 26.9.2023 Objednávame si u Vás: -tlačivá pre MŠ ŠEVT a.s. Cementárenská 16 31331131  36.16 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/260 27.9.2023 Za tlačivá MŠ ŠEVT a.s. Cementárenská 16 31331131  36.16 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2024/4 10.1.2024 Objednávame si u Vás: -tlačívá MŠ ŠEVT a.s. Cementárenská 16 31331131  10.40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/12 30.1.2024 za tlačivá MŠ ŠEVT a.s. Cementárenská 16 31331131  10.40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/261 31.12.2013 Za kosenie obecných pozemkov SHR Kolodzej Ľuboš   136.72 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2013/67 1.7.2013 Objednávame si u Vás: -kosenie obecných pozemkov SHR Kolodzej Ľuboš   150.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2023/46 22.11.2023 Objednávame si u Vás: -opravu VO a inštaláciu Vianočnej výzdoby SIČÁR s.r.o. 43941745  779.40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/376 29.12.2023 Za montážne práce oprava VO SIČÁR s.r.o. 43941745  347.40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/377 29.12.2023 Za montážne a demontážne práce vianoč. dekorácia SIČÁR s.r.o. 43941745  432.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/16 16.2.2011 za elektro mat. a práce opr. VO Sičár, s.r.o. 43941745  430.27 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2011/39 3.10.2011 Objednávame si u Vás: -opravu svietidiel VO Sičár, s.r.o. 43941745  240.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2011/11 11.2.2011 Objednávame si u Vás: opravu VO Sičár, s.r.o. 43941745  430.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/68 21.5.2012 za NN prípojku na amfiteáter Sičár, s.r.o. 43941745  2,342.40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2012/24 1.5.2012 Objednávame si u Vás: -realizáciu NNprípojky pre Amfik Sičár, s.r.o. 43941745  2,400.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/184 31.10.2012 Za elektromont.materiál osvetlenie multif. ihriska Sičár, s.r.o. 43941745  409.20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2012/55 2.10.2012 Objednávame si u Vás: - dodávku elektromonážneho materiálu (multifunkčné ihrisko) Sičár, s.r.o. 43941745  400.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/98 20.5.2013 Za mat. revíziu n.n. prípojky pre amfiteáter Sičár, s.r.o. 43941745  113.39 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2013/24 15.5.2013 Objednávame si u Vás: -revízia prípojky pre amfik -elektromateriál Sičár, s.r.o. 43941745  115.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/205 29.10.2013 za vlajku SR Signo s.r.o. 43930824  13.08 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2013/58 25.10.2013 Objednávame si u Vás: -vlajku SR Signo s.r.o. 43930824  13.00 EUR 
  • Kamenárstvo Galica
  • Vybav z domu - elektronická komunikácia
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.dcom.sk/obyvatel
  • www.severovychod.sk
  • Mapový portál obce Červený Kláštor
  • ramagu.sk
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • slovakiatraveling.com
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK
  • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies