Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2023/363 30.11.2023 Za potraviny TIS Slovakia, s.r.o. 36470066  19.82 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/364 30.11.2023 Za potraviny TIS Slovakia, s.r.o. 36470066  16.04 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/365 30.11.2023 Za potraviny TIS Slovakia, s.r.o. 36470066  16.45 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/366 30.11.2023 Za potraviny Tatranská mliekareň a.s. 31654363  68.13 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/367 30.11.2023 Za potraviny Tatranská mliekareň a.s. 31654363  82.91 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/368 30.11.2023 Za potraviny MÄSO-TATRY s.r.o. 31723217  102.80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/369 30.11.2023 Za potraviny MÄSO-TATRY s.r.o. 31723217  32.05 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/37 7.3.2023 za odpratávanie snehu Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria 37780701  275.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/370 30.11.2023 Za potraviny Zuzana Michlíková 52086534  81.83 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/371 11.12.2023 Za elektrinu ČOV Východoslovenská energetika a.s. 44483767  631.40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/372 12.12.2023 Za geodetické práce GO plán 110/23 Marek Furcoň 54394651  180.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/373 13.12.2023 Za kosenie trávnikov jún 2023 Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM 32861851  866.16 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/374 13.12.2023 Za kosenie trávnikov Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM 32861851  451.08 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/375 28.12.2023 Za vodu ČOV PVPS a.s. 36500968  33.77 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/376 29.12.2023 Za montážne práce oprava VO SIČÁR s.r.o. 43941745  347.40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/377 29.12.2023 Za montážne a demontážne práce vianoč. dekorácia SIČÁR s.r.o. 43941745  432.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/378 29.12.2023 Za mobil a internet Orange Slovensko, a.s. 35697270  80.61 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/379 29.12.2023 Za znalecký posudok p.č. 69/7 Ing. Ján Trebuňa 46147764  200.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/38 7.3.2023 Za prevádzkovanie ver. kanalizácie 1.Q 2023 W-Control, s.r.o. 36804207  706.16 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/380 29.12.2023 za nehl. sl. VO Telefonica Slovakia s.r.o. 35848863  6.48 EUR 
  • Kamenárstvo Galica
  • Vybav z domu - elektronická komunikácia
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.dcom.sk/obyvatel
  • www.severovychod.sk
  • Mapový portál obce Červený Kláštor
  • ramagu.sk
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • slovakiatraveling.com
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK
  • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies