Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2023/219 31.7.2023 Za potraviny TIS Slovakia, s.r.o. 36470066  27.82 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/22 31.1.2023 Za potraviny TIS Slovakia, s.r.o. 36470066  12.88 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/220 31.7.2023 Za potraviny MÄSO-TATRY s.r.o. 31723217  8.04 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/221 31.7.2023 Za potraviny MÄSO-TATRY s.r.o. 31723217  19.23 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/222 31.7.2023 Za potraviny TIS Slovakia, s.r.o. 36470066  10.95 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/223 3.8.2023 Za potraviny Zuzana Michlíková 52086534  89.72 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/224 3.8.2023 za stavebný dozor rekonštrukcia SAD Ing. Ján Trebuňa 46147764  1,200.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/225 3.8.2023 Za elektrinu Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1,150.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/226 3.8.2023 Za plyn Východoslovenská energetika a.s. 44483767  924.10 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/227 8.8.2023 Za sanáciu starých SAD zastávok Lešek Matoniak 40125751  64.21 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/228 8.8.2023 práce na SAD zastávkach Lešek Matoniak 40125751  1,239.23 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/229 8.8.2023 Za vývoz TKO /23 EKOS spol. s r. o. 36168475  459.67 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/23 31.1.2023 Za potraviny TIS Slovakia, s.r.o. 36470066  17.19 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/230 8.8.2023 Za telefon 7/2023 Slovak Telekom, a.s. 35763469  61.30 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/231 10.8.2023 Za kosenie a zbieranie trávy ANTHOS, s. r. o. 52450325  282.15 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/232 10.8.2023 Za elektrinu VO Východoslovenská energetika a.s. 44483767  294.78 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/233 10.8.2023 Za elektrinu VO Východoslovenská energetika a.s. 44483767  222.36 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/234 10.8.2023 Za elektrinu ČOV Východoslovenská energetika a.s. 44483767  841.98 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/235 16.8.2023 za nehlasové služby VO Telefonica Slovakia s.r.o. 35848863  6.90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/236 18.8.2023 Za likvidáciu odpadových vôd ČOV 1 PVPS a.s. 36500968  400.70 EUR 
  • Kamenárstvo Galica
  • Vybav z domu - elektronická komunikácia
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.dcom.sk/obyvatel
  • www.severovychod.sk
  • Mapový portál obce Červený Kláštor
  • ramagu.sk
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • slovakiatraveling.com
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK
  • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies