|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/178 |
6.9.2016 |
Za torfeje na stolnotenisový turnaj |
BRUNO FACTORY s.r.o |
47707305 |
65,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/179 |
8.9.2016 |
Za opravu Miestneho rozhlasu výmena reproduktorov |
VA-KU-CO |
17122601 |
330,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/180 |
8.9.2016 |
Za plyn |
RWE Gas Slovensko |
44291809 |
943,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/181 |
8.9.2016 |
Za stravné lístky |
DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. |
36391000 |
814,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/182 |
9.9.2016 |
Za vývoz TKO 8/2016 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
414,59 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/56 |
10.9.2016 |
Objednávame si u Vás: -predškolskú výchovu |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
3,60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/57 |
11.9.2016 |
Objednávame si u Vás: -kancelárske potreby |
PP comp. s.r.o. SNP 142 |
36782009 |
58,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/58 |
12.9.2016 |
Objednávame si u Vás: -aktualizáciu antivírivého programu AVG |
Cigler software Račianska 66 |
36237337 |
17,99 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/59 |
13.9.2016 |
Objednávame si u Vás: -plakety pre jubilujúcich dôchodcov |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
91,10 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/60 |
14.9.2016 |
Objednávame si u Vás: -ceny na športové podujatie Minifutbal |
BRUNO FACTORY s.r.o |
47707305 |
65,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/183 |
19.9.2016 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
1,15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/184 |
19.9.2016 |
Za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
33,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/185 |
19.9.2016 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
22,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/186 |
19.9.2016 |
Za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
9,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/187 |
19.9.2016 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
77,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/188 |
19.9.2016 |
Za vodu ver. WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
181,55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/189 |
20.9.2016 |
Za mobil a internet a tel.MŠ |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
76,33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/190 |
21.9.2016 |
Za stoly do Kultúrneho domu |
DAŠKO nábytok s.r.o. |
36349551 |
1 245,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/191 |
21.9.2016 |
Za telefón 8/2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60,59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/192 |
26.9.2016 |
Za podanie občerstvenia počas zrazu cyklistov |
D.J.K, s.r.o. |
31691897 |
100,00 EUR |