|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/45 |
4.7.2016 |
Objednávame si u Vás: -geodetická vrstva v geoportali obce |
Cleerio SK s.r.o. |
46812342 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/147 |
4.7.2016 |
Za motorový krovinorez |
Ján Mrug |
34918591 |
579,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/148 |
4.7.2016 |
Za mobil a internet a tel.MŠ |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
77,14 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/46 |
5.7.2016 |
Objednávame si u Vás: -pracovnú obuv |
Mária Ovcarčíková, DUO MIX |
35215810 |
174,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/149 |
8.7.2016 |
Za vývoz odpadov za 6/16 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
369,11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/150 |
8.7.2016 |
Za vypracovanie Komunitného plánu sociálnych služ |
RNDr. Radomír Babiak, PhD. |
48139572 |
95,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/151 |
8.7.2016 |
Za opravu Miestneho rozhlasu |
VA-KU-CO |
17122601 |
213,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/152 |
8.7.2016 |
Za telefón 6/2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
63,25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/153 |
13.7.2016 |
za geodetické práce - GO plán 10/2016 |
Ján Michna-geodet |
34918761 |
80,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/154 |
13.7.2016 |
Za vývoz a zneškodnenie odpad MŠ 2.Q 2016 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
11,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/155 |
14.7.2016 |
Za stravné lístky |
DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. |
36391000 |
653,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/166 |
15.7.2016 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
5,65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/167 |
15.7.2016 |
za potraviny |
Ľubomír Regec |
37883887 |
85,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/156 |
20.7.2016 |
Za Epv komunikácie Pod pastrníkom |
Cleerio SK s.r.o. |
46812342 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/157 |
20.7.2016 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
3,94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/158 |
21.7.2016 |
Za OPP, pracovná obuv a náradie - §54 |
Mária Ovcarčíková, DUO MIX |
35215810 |
174,20 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2016_07_25 |
27.7.2016 |
Zmluva o dotácii z rozpočtu obce |
RAMAGU, o.z. |
42232473 |
150,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/47 |
29.7.2016 |
Objednávame si u Vás: -stavebné práce a kovové výrobky, v rozsahu a podľa podmienok VO z... |
Peter Kriššák |
17115060 |
9 505,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/48 |
30.7.2016 |
Objednávame si u Vás: -vrtací šrubovák |
ESAT s.r.o. |
44210531 |
171,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/168 |
1.8.2016 |
Za vrtací šroubovák |
ESAT s.r.o. |
44210531 |
171,06 EUR |