|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/174 |
20.9.2013 |
Za stravné lístky |
DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. |
36391000 |
314,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/175 |
20.9.2013 |
Za tlač obecných novín 2. číslo 2013 |
Ondrej Maitner- Mao |
43666426 |
118,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/176 |
20.9.2013 |
za nehlas. služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
0,55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/190 |
20.9.2013 |
za potraviny |
Ivana Marhefková |
845503 |
336,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/177 |
23.9.2013 |
Za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
62,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/178 |
23.9.2013 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
25,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/179 |
23.9.2013 |
Za vodu Kult. dom |
PVPS a.s. |
36500968 |
15,23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/180 |
23.9.2013 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
19,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/181 |
23.9.2013 |
Za vodu ver. WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
97,73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/182 |
23.9.2013 |
Za informačnú vitrínu - hrobové miesta |
ALUPROJEKT s.r.o |
46847782 |
186,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/56 |
23.9.2013 |
Objednávme si u Vás: -informačnú vitrinu (cintorín) |
ALUPROJEKT s.r.o |
46847782 |
186,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/183 |
25.9.2013 |
Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie III. Q 2013 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
616,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/191 |
26.9.2013 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
14,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/192 |
26.9.2013 |
za potraviny |
Diamon s.r.o. |
36478628 |
111,62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/193 |
26.9.2013 |
Za potraviny |
Elena Výrosteková |
46916768 |
50,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/194 |
26.9.2013 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
70,37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/195 |
26.9.2013 |
za potraviny |
Gurman s.r.o. |
31731198 |
11,15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/184 |
1.10.2013 |
Za materiál oprava cement a lepidlo |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
266,92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/185 |
3.10.2013 |
Za mobil a internet a tel.MŠ |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
92,17 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/186 |
3.10.2013 |
Za Antivr.program |
Cigler software Račianska 66 |
36237337 |
24,47 EUR |