|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/36 |
9.2.2024 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
64.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/42 |
9.2.2024 |
za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
71.93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/37 |
12.2.2024 |
za revíziu a servis gamatiek |
Ing. Volařík František - GASCENTRUM |
33082979 |
513.46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/38 |
12.2.2024 |
Za elektrinu RVO 2 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
454.51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/39 |
12.2.2024 |
Za elektrinu ČOV 1 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
689.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/40 |
12.2.2024 |
Za elektrinu RVO 1 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
386.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/41 |
12.2.2024 |
Za servis Miestneho rozhlasu |
JD ROZHLASY |
27797007 |
122.48 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2024_02_13 |
13.2.2024 |
Dodatok č.2 k nájomnej zmluve z 7.3.2013 |
ZEW, a.s. |
490785702 |
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/43 |
15.2.2024 |
za nehlasové služby VO |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
6.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/44 |
15.2.2024 |
za vlajky SR a EU |
LIM PO Jesenná 1 |
36498989 |
36.60 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2024_02_14 |
16.2.2024 |
Mandátna zmluva |
Bašista Martin, JUDr. |
37880381 |
8,640.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2024_02_19 |
20.2.2024 |
Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve z 27.12.2023
|
Hertely Milan |
57 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2024_02_20 |
20.2.2024 |
ZoD - ŽoNFP z PRV SR 2014 – 2020 |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
1,200.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2024_02_21 |
21.2.2024 |
Kúpno predajná zmluva na prevod nehnuteľností |
Džurný Karol |
71 |
4,503.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/45 |
21.2.2024 |
Za modernizáciu a optimalizáciu ČOV 1 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
1,209.60 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
2024_02_26 |
27.2.2024 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Mesto Spišská Stará Ves |
00326526 |
218.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/10 |
27.2.2024 |
Vyhotovenie znaleckého posudku vo veci : Stanovenia skutočného rozsahu vykonaných stavebných... |
Zima Štefan, Ing |
F1221 |
500.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/11 |
29.2.2024 |
Objednávame si u Vás: - kovové KUKA nádoby na komunálny odpad-4ks |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
237.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/53 |
29.2.2024 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
37.98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/54 |
29.2.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
7.42 EUR |