|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/372 |
12.12.2023 |
Za geodetické práce GO plán 110/23 |
Marek Furcoň |
54394651 |
180.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2023_11_09 |
13.12.2023 |
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
30794536 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/373 |
13.12.2023 |
Za kosenie trávnikov jún 2023 |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
866.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/374 |
13.12.2023 |
Za kosenie trávnikov |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
451.08 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2023_12_27 |
27.12.2023 |
Kúpno predajná zmluva na prevod nehnuteľnosti |
Hertely Milan |
57 |
1,796.06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/375 |
28.12.2023 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
33.77 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
2023_11_23 |
29.12.2023 |
Dohoda č. 1/SÚ/2023 o ukončení zmluvy zo dňa 31.12.2003 |
Mesto Kežmarok |
00326283 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/376 |
29.12.2023 |
Za montážne práce oprava VO |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
347.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/377 |
29.12.2023 |
Za montážne a demontážne práce vianoč. dekorácia |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
432.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/378 |
29.12.2023 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
80.61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/379 |
29.12.2023 |
Za znalecký posudok p.č. 69/7 |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/380 |
29.12.2023 |
za nehl. sl. VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
6.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/381 |
29.12.2023 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
88.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/382 |
29.12.2023 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
40.83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/383 |
29.12.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
21.74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/384 |
29.12.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
79.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/385 |
29.12.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
75.65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/386 |
29.12.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
7.87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/387 |
29.12.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
9.95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/388 |
29.12.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
6.87 EUR |