|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/247 |
8.9.2023 |
Za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
342.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/248 |
8.9.2023 |
Za vývoz TKO 8/2023 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
590.35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/289 |
9.9.2023 |
Za práce na poruche VO s dodaním materiálu |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
344.18 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2023_08_10a |
10.9.2023 |
Poistná zmluva - KIOSK |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
31595545 |
371.27 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/49 |
10.9.2023 |
Objednávame si u Vás: -generálnu opravu kalového čerpadla HERON |
FLORIAN, s.r.o. |
36427969 |
250.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/249 |
11.9.2023 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,009.76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/250 |
11.9.2023 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
250.98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/251 |
11.9.2023 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
86.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/252 |
11.9.2023 |
Za vodu ver. WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
43.42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/253 |
11.9.2023 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
271.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/254 |
12.9.2023 |
Za opravu čerpadla Heron EMPH 80 |
FLORIAN, s.r.o. |
36427969 |
250.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/255 |
18.9.2023 |
za nehl. sl. VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
7.32 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/52 |
20.9.2023 |
Objednávame si u Vás: -knihy pre deti v MŠ |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
19.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/256 |
20.9.2023 |
Za fekál - ČOV 1 |
Peter Kriššák |
17115060 |
216.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/257 |
21.9.2023 |
Za knihy pre deti |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
19.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/258 |
25.9.2023 |
Za práce pri odstránení poruchy na VO |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
957.90 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/53 |
26.9.2023 |
Objednávame si u Vás: -tlačivá pre MŠ |
ŠEVT a.s. Cementárenská 16 |
31331131 |
36.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/260 |
27.9.2023 |
Za tlačivá MŠ |
ŠEVT a.s. Cementárenská 16 |
31331131 |
36.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/261 |
28.9.2023 |
Za znalecký posudok p.č. KNC 866/10 |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
180.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/262 |
30.9.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
20.65 EUR |