Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2023/247 8.9.2023 Za stravné lístky DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000  342.10 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/248 8.9.2023 Za vývoz TKO 8/2023 EKOS spol. s r. o. 36168475  590.35 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/289 9.9.2023 Za práce na poruche VO s dodaním materiálu O.S.V.O. comp, a.s. 36460141  344.18 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2023_08_10a 10.9.2023 Poistná zmluva - KIOSK Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545  371.27 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2023/49 10.9.2023 Objednávame si u Vás: -generálnu opravu kalového čerpadla HERON FLORIAN, s.r.o. 36427969  250.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/249 11.9.2023 Za elektrinu ČOV Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1,009.76 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/250 11.9.2023 Za elektrinu VO Východoslovenská energetika a.s. 44483767  250.98 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/251 11.9.2023 Za vodu MŠ PVPS a.s. 36500968  86.84 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/252 11.9.2023 Za vodu ver. WC PVPS a.s. 36500968  43.42 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/253 11.9.2023 Za elektrinu VO Východoslovenská energetika a.s. 44483767  271.12 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/254 12.9.2023 Za opravu čerpadla Heron EMPH 80 FLORIAN, s.r.o. 36427969  250.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/255 18.9.2023 za nehl. sl. VO Telefonica Slovakia s.r.o. 35848863  7.32 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2023/52 20.9.2023 Objednávame si u Vás: -knihy pre deti v MŠ Slovenská pošta, a.s. 36631124  19.70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/256 20.9.2023 Za fekál - ČOV 1 Peter Kriššák 17115060  216.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/257 21.9.2023 Za knihy pre deti Slovenská pošta, a.s. 36631124  19.70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/258 25.9.2023 Za práce pri odstránení poruchy na VO O.S.V.O. comp, a.s. 36460141  957.90 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2023/53 26.9.2023 Objednávame si u Vás: -tlačivá pre MŠ ŠEVT a.s. Cementárenská 16 31331131  36.16 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/260 27.9.2023 Za tlačivá MŠ ŠEVT a.s. Cementárenská 16 31331131  36.16 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/261 28.9.2023 Za znalecký posudok p.č. KNC 866/10 Ing. Ján Trebuňa 46147764  180.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/262 30.9.2023 Za potraviny TIS Slovakia, s.r.o. 36470066  20.65 EUR 
  • Kamenárstvo Galica
  • Vybav z domu - elektronická komunikácia
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.dcom.sk/obyvatel
  • www.severovychod.sk
  • Mapový portál obce Červený Kláštor
  • ramagu.sk
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • slovakiatraveling.com
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK
  • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies