Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2012/163 8.10.2012 za vodoinšt. práce ver. WC Peter Janíčka 43854214  111.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/164 8.10.2012 za materiál - oprava ver. WC SIMA 37236156  149.82 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/165 8.10.2012 za podanie občerstvenia Malý Pieninský maratón D.J.K, s.r.o. 31691897  100.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/167 8.10.2012 za výkopové práce osvetlenie multif. ihriska Dunajec s,r,o . 36479781  168.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/176 11.10.2012 Za vykášanie obecných priestorov Ján Glevaňák 35534982  59.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/177 16.10.2012 za telefón 9/12 Slovak Telekom, a.s. 35763469  92.54 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/178 16.10.2012 za vyv. TKO MŠ 3.Q 2012 EKOS spol. s r. o. 36168475  5.92 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/179 16.10.2012 za služby spojené so zberom tried. a úpravou DS EKOS spol. s r. o. 36168475  194.65 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/181 18.10.2012 za plakety - jubileá MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin 14375451  91.03 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/182 22.10.2012 Za nehlasové služby SMS a MMS dáta Telefonica Slovakia s.r.o. 35848863  6.96 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/190 24.10.2012 za potr. AMI TRADE 36725650  20.39 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/191 29.10.2012 za potr. Diamon s.r.o. 36478628  135.59 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/192 29.10.2012 za potr. Ivana Marhefková 845503   146.15 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č.2x 31.10.2012 prenájom nebyt. priestorov Miroslav Laincz 44168055  19,650.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/183 31.10.2012 za elektromontážne práce osvetlenie multif. ihris Milan Krempaský 41346327  1,944.60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/184 31.10.2012 Za elektromont.materiál osvetlenie multif. ihriska Sičár, s.r.o. 43941745  409.20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/185 31.10.2012 za potraviny Gurman s.r.o. 31731198  10.98 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/194 31.10.2012 za potr. Branko Michlík 43625339  199.68 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/195 31.10.2012 za potr. Tatranská mliekareň, a.s. 31654363  12.28 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2012/56 1.11.2012 Objednávame si u Vás: - materiál MŠ Ivan Galo-Roga Plus 41439872  30.00 EUR 
  • Kamenárstvo Galica
  • Vybav z domu - elektronická komunikácia
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.dcom.sk/obyvatel
  • www.severovychod.sk
  • Mapový portál obce Červený Kláštor
  • ramagu.sk
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • slovakiatraveling.com
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK
  • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies