|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/166 |
30.9.2012 |
Za potraviny |
Gurman s.r.o. |
31731198 |
11.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/170 |
30.9.2012 |
za potr. |
AMI TRADE |
36725650 |
41.75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/171 |
30.9.2012 |
za potraviny |
Ivana Marhefková |
845503 |
252.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/172 |
30.9.2012 |
za potraviny |
Diamon s.r.o. |
36478628 |
5.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/173 |
30.9.2012 |
za potraviny |
Diamon s.r.o. |
36478628 |
60.62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/174 |
30.9.2012 |
za potraviny |
Diamon s.r.o. |
36478628 |
41.66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/175 |
30.9.2012 |
za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
174.77 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/49 |
1.10.2012 |
Objednávame si u Vás: -SW, program pre škol. jedáleň |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
229.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/50 |
1.10.2012 |
Objednávame si u Vás: podanie občerstvenia - MPM |
D.J.K. s.r.o. |
31691897 |
100.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/51 |
1.10.2012 |
Objednávame si u Vás: -výkopové práce |
Dunajec s,r,o . |
36479781 |
168.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/52 |
1.10.2012 |
Objednávame si u Vás: -potraviny podľa nášho výberu -r.2012 |
Ivana Marhefková |
8455039043 |
0.00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/53 |
1.10.2012 |
Objednávame si u Vás: -pokosenie verejných priestranstiev |
Ján Glevaňák |
35534982 |
59.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/63 |
1.10.2012 |
Objednávame si u Vás: -výkopové práce - výkop ryhy, osv. ihr. |
Dunajec s,r,o . |
36479781 |
126.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/159 |
2.10.2012 |
za mobil a internet |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
132.45 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/54 |
2.10.2012 |
Objednávame si u Vás: - elektromonážne práce osvetlenie multifunkčného ihriska |
Milan Krempaský |
41346327 |
1,950.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/55 |
2.10.2012 |
Objednávame si u Vás: - dodávku elektromonážneho materiálu (multifunkčné ihrisko) |
Sičár, s.r.o. |
43941745 |
400.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
49_2009_dod3 |
2.10.2012 |
Dodatok 3 k ZoD č.49/2009 |
ARPROG, a.s. |
36168335 |
48,666.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/160 |
8.10.2012 |
Za vývoz TKO 9/12 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
112.19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/161 |
8.10.2012 |
za program školskej jedálne |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
229.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/162 |
8.10.2012 |
za materiál k osvetleniu multif. ihriska |
O.S.V.O. comp,a.s. |
36460141 |
4,908.96 EUR |