|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2024_06_17 |
24.6.2024 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
2,500.00 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
2024_06_12 |
17.6.2024 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
RAMAGU, o.z. |
42232473 |
150.00 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
2024_06_11 |
11.6.2024 |
Zmluva o nájme pozemku |
Marhefková Mária, Mgr. |
55623271 |
180.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2024_04_25 |
2.5.2024 |
Zmluva o výpožičke AED skrinky |
CYPRIAN, n.o. |
37887831 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/79 |
15.4.2024 |
Za vodu MŠ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
39.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/103 |
11.4.2024 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
32.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/92 |
10.4.2024 |
Za vývoz TKO 3/2024 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
382.17 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/93 |
10.4.2024 |
Za elektrinu ČOV 1 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
529.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/94 |
10.4.2024 |
Za elektrinu RVO 1 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
270.35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/95 |
10.4.2024 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
386.57 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2024_04_09 |
9.4.2024 |
Zmluva o Municipálnom úvere – Eurofondy (A) - Dodatok č.1 |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2024_04_09x |
9.4.2024 |
Zmluva o Municipálnom úvere – Eurofondy - Dodatok č.1 |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/91 |
9.4.2024 |
Za vyjadrenie k sieťam |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
96.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/90 |
5.4.2024 |
Za telefón 2/2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
61.91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/89 |
4.4.2024 |
Za odhŕňanie snehu |
ZAMAGRO spol. s r.o. |
36473553 |
315.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/88 |
3.4.2024 |
Za plyn |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
673.20 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2024_04_02 |
2.4.2024 |
Úrazové poistenie |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
31595545 |
30.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/85 |
2.4.2024 |
Za revíziu hasiacich prístrojov |
TATRAHASIL, s.r.o. |
36501930 |
130.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/86 |
2.4.2024 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
81.59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/87 |
2.4.2024 |
za vyjadrenie ku existencii sietí |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16.00 EUR |