|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/179 |
26.9.2014 |
Za vodu ver. WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
104.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/180 |
26.9.2014 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
9.14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/181 |
26.9.2014 |
Za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
22.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/182 |
26.9.2014 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
28.73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/183 |
26.9.2014 |
Za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
11.76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/184 |
26.9.2014 |
Za opravu čerpadla na ČOV |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
171.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/185 |
26.9.2014 |
Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 3 Q 2014 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
616.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/205 |
23.9.2014 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
16.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/176 |
18.9.2014 |
Za opravu čerpadla ČOV 1 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
291.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/177 |
18.9.2014 |
Za stravné lístky |
DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. |
36391000 |
65.76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/178 |
18.9.2014 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
14.20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/70 |
16.9.2014 |
Objednávame si u Vás: -jazykový kurz |
A A Solar s.r.o. |
46631143 |
130.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/69 |
15.9.2014 |
Objednávame si u Vás: -plotorez |
Renáta Hrobová |
40494748 |
122.49 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/175 |
12.9.2014 |
Za servisný zásah - opravy kamerového systému |
KAMTEL s.r.o |
36660990 |
1,227.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/209 |
12.9.2014 |
za potraviny |
Diamon s.r.o. |
36478628 |
117.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/173 |
11.9.2014 |
Za telefón obec 7/2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
57.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/174 |
11.9.2014 |
Za myčku riadu a rýchlovarnnú kanvicu - MŠ |
Andrea SHOP , s.r.o. |
36277151 |
353.79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/210 |
10.9.2014 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
13.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/172 |
9.9.2014 |
Za kameramanské práce |
indievisual s.r.o |
47496193 |
50.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/171 |
5.9.2014 |
Za plyn |
RWE Gas Slovensko |
44291809 |
1,374.00 EUR |