|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/217 |
5.9.2017 |
Za vývoz TKO za 8/2017 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
377.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/236 |
5.9.2017 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
54.31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/237 |
5.9.2017 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
16.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/215 |
4.9.2017 |
Za mobil a internet a tel.MŠ |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
75.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/209 |
31.8.2017 |
Za potraviny |
Ľubomír Regec |
37883887 |
57.46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/210 |
31.8.2017 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
42.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/211 |
31.8.2017 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
15.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/212 |
31.8.2017 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
42.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/213 |
31.8.2017 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
15.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/214 |
31.8.2017 |
Za potraviny |
Ľubomír Regec |
37883887 |
67.27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/206 |
30.8.2017 |
Za vstupenky na stretnutie Goralov |
Občianske združenie Goralov žijúcich na spiši |
42227721 |
1,080.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/208 |
30.8.2017 |
Za práce na materskej škole -omietky v kuchyni |
Robert Pompa |
45626103 |
929.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/216 |
30.8.2017 |
Za vyhotovenie prístup. chodníka k cintorín |
MDZ s.r.o. |
26748851 |
9,352.07 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2017_08_22 |
23.8.2017 |
Zmluva na dodávku ovocia, zeleniny... |
LUNYS, s.r.o |
36472549 |
0.00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/75 |
20.8.2017 |
Objednávame si u Vás: -kalendáre |
VAV & ROSSI s. r. o. |
36432857 |
118.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/201 |
16.8.2017 |
Za opravu chodníka s.č 37 -s.č.103 |
MDZ s.r.o. |
26748851 |
1,103.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/202 |
16.8.2017 |
za fontánu na cintorín |
MANADA Trading s.r.o |
46150668 |
248.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/203 |
16.8.2017 |
Za doplnenie miestneho rozhlasu GSM modul |
JD rozhlasy SK s.r.o. |
44528035 |
183.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/204 |
16.8.2017 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
2.15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/205 |
16.8.2017 |
Za elektrinu ČOV vyúčtovanie |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
459.30 EUR |