Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2017/217 5.9.2017 Za vývoz TKO za 8/2017 EKOS spol. s r. o. 36168475  377.90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/236 5.9.2017 Za potraviny MÄSO-TATRY s.r.o. 31723217  54.31 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/237 5.9.2017 Za potraviny MÄSO-TATRY s.r.o. 31723217  16.20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/215 4.9.2017 Za mobil a internet a tel.MŠ Orange Slovensko a.s. 35697270  75.70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/209 31.8.2017 Za potraviny Ľubomír Regec 37883887  57.46 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/210 31.8.2017 Za potraviny Mäso Tatry s.r.o. 31723217  42.28 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/211 31.8.2017 Za potraviny Branko Michlík 43625339  15.64 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/212 31.8.2017 Za potraviny Branko Michlík 43625339  42.64 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/213 31.8.2017 Za potraviny Tatranská mliekareň, a.s. 31654363  15.56 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/214 31.8.2017 Za potraviny Ľubomír Regec 37883887  67.27 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/206 30.8.2017 Za vstupenky na stretnutie Goralov Občianske združenie Goralov žijúcich na spiši 42227721  1,080.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/208 30.8.2017 Za práce na materskej škole -omietky v kuchyni Robert Pompa 45626103  929.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/216 30.8.2017 Za vyhotovenie prístup. chodníka k cintorín MDZ s.r.o. 26748851  9,352.07 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2017_08_22 23.8.2017 Zmluva na dodávku ovocia, zeleniny... LUNYS, s.r.o 36472549  0.00  
Detail Objednávka vyšlá O2017/75 20.8.2017 Objednávame si u Vás: -kalendáre VAV & ROSSI s. r. o. 36432857  118.80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/201 16.8.2017 Za opravu chodníka s.č 37 -s.č.103 MDZ s.r.o. 26748851  1,103.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/202 16.8.2017 za fontánu na cintorín MANADA Trading s.r.o 46150668  248.99 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/203 16.8.2017 Za doplnenie miestneho rozhlasu GSM modul JD rozhlasy SK s.r.o. 44528035  183.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/204 16.8.2017 Za nehlasové služby VO Telefonica Slovakia s.r.o. 35848863  2.15 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/205 16.8.2017 Za elektrinu ČOV vyúčtovanie Východoslovenská energetika a.s. 44483767  459.30 EUR 
  • Kamenárstvo Galica
  • Vybav z domu - elektronická komunikácia
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.dcom.sk/obyvatel
  • www.severovychod.sk
  • Mapový portál obce Červený Kláštor
  • ramagu.sk
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • slovakiatraveling.com
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK
  • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies