|
Typ
![](/images/Desc.gif) |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/359 |
27.12.2018 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
28.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/360 |
27.12.2018 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
16.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/361 |
27.12.2018 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
17.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/362 |
27.12.2018 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
4.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/363 |
28.12.2018 |
Za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
227.38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/364 |
28.12.2018 |
Za právne služby |
doc.JUDr. Jozef Tekeli, PhD |
50718126 |
499.21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/365 |
31.12.2018 |
Za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
83.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/366 |
31.12.2018 |
Za aktualizácie programov za rok 2018 |
TOPSET Ing. Ján Vlček |
32643748 |
12.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/367 |
31.12.2018 |
za vývoz TKO MŠ 4. Q 2018 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/368 |
31.12.2018 |
Za vývoz TKO 12/2018 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
129.01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/369 |
31.12.2018 |
Za telefón 12/2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70.25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/370 |
31.12.2018 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
284.15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/371 |
31.12.2018 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
560.09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/372 |
31.12.2018 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
279.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/373 |
31.12.2018 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
460.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/1 |
20.1.2019 |
Za odmeny výkonným umelcom za rok 2019 |
SLOVGRAM |
17310598 |
38.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/2 |
20.1.2019 |
Za Zamagurské noviny 2019 |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
120.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/3 |
20.1.2019 |
Za kabaretné pásmo Guraľskie pošodky |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/4 |
20.1.2019 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
67.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/5 |
20.1.2019 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
0.24 EUR |