|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
![](/images/Desc.gif) |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/66 |
27.10.2016 |
Objednávame si u Vás: -veľkorozmerové vrecia na odpad |
BETOMEX spol..s.r.o. |
31103952 |
21.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/223 |
28.10.2016 |
Za vrecia na odpad |
BETOMEX spol..s.r.o. |
31103952 |
21.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/43 |
3.4.2012 |
Za príručku |
RVC-ZO Štrba |
31954502 |
21.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/13 |
5.3.2012 |
Objednávame si u Vás príručku účt. súvsťažnosti |
RVC-ZO Štrba |
31954502 |
21.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/137 |
4.7.2013 |
Za Antivr.program |
Cigler software Račianska 66 |
36237337 |
20.96 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/36 |
5.6.2013 |
Objednávame si u Vás: -antivir program -predlženie licencie |
Cigler software Račianska 66 |
36237337 |
20.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/127 |
26.6.2014 |
za AVG TuneUp 2014 , |
Cigler software Račianska 66 |
36237337 |
20.96 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/46 |
1.6.2014 |
Objednávame si u Vás: -aktualizáciu AVG Tune Up |
Cigler software Račianska 66 |
36237337 |
20.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/249 |
22.9.2022 |
Za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
20.95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/145 |
31.5.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
20.94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/147 |
31.5.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
20.93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/171 |
27.6.2018 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
20.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/145 |
31.5.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
20.85 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/58 |
30.9.2015 |
Objednávame si u Vás: -antivírový program |
Cigler software Račianska 66 |
36237337 |
20.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/199 |
21.10.2015 |
za antivirový program |
Cigler software Račianska 66 |
36237337 |
20.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/140 |
5.6.2018 |
doplatok za Obecné noviny 2018 |
Inprost s.r.o. |
31363091 |
20.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/238 |
31.12.2012 |
za vývoz TKO za 4. Q 2012 Materská škola |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
20.71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/264 |
31.12.2013 |
za vývoz TKO MŠ 4. Q 2013 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
20.71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/184 |
13.10.2015 |
Za vyvvoz TKO MŠ 3. Q /2015 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
20.71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/261 |
31.12.2015 |
za vývoz TKO MŠ 4. Q 2015 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
20.71 EUR |