|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
![](/images/Desc.gif) |
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/214 |
14.9.2018 |
Za nájom pozemkov |
SVP š.p. |
36022041 |
7.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/231 |
30.8.2022 |
Za nájomné r.2022 |
SVP š.p. |
36022047000 |
8.15 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/12 |
31.3.2020 |
Objednávame si u Vás: -ošetrenie a výrub drevín podľa priloženej prílohy Ošetrenie a... |
STROMSERVIS s.r.o. |
47504404 |
4,998.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/253 |
23.10.2020 |
Za ošetrenie a údržbu brehového porastu toku |
STROMSERVIS s.r.o. |
47504404 |
4,998.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/71 |
2.12.2021 |
Objednávame si u Vás: -fóliu na ľadovú plochu |
Stroje a vybavení |
05595436 |
341.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/338 |
2.12.2021 |
Za fóliu ľadová plocha |
Stroje a vybavení |
05595436 |
119.72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/341 |
7.12.2021 |
Za foliu na ladovú plochu |
Stroje a vybavení |
05595436 |
222.08 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/15 |
13.4.2021 |
Objednávame si u Vás: -ochranné overaly |
StolTom, s.r.o |
52608794 |
52.14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/95 |
20.4.2021 |
Za ochranné overaly |
StolTom, s.r.o |
52608794 |
52.14 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2013_09_06 |
7.9.2013 |
Mandátna zmluva |
Šterbák Vladimír, Ing. |
40722333 |
1,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/66 |
6.4.2016 |
Za dlažbu - chodník MŠ |
Stavebniny B&B |
33878528 |
638.40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/21 |
27.2.2016 |
Objednávame si u Vás: -betónovú dlažbu s dopravou (MŠ) |
Stavebniny B&B |
33878528 |
638.40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/30 |
12.8.2011 |
Objednávame si u Vás: materiál -oprava MŠ |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
70.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/184 |
1.10.2013 |
Za materiál oprava cement a lepidlo |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
266.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/212 |
7.11.2013 |
Za materiál KS |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
158.23 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/50 |
25.10.2013 |
Objednávame si u Vás: -stavebný materiál podľa nášho výberu |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
0.00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/18 |
18.2.2014 |
Objednávame si u Vás: -materiál na oplotenie |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
462.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/39 |
11.3.2014 |
Za materiál na oplotenie Klub seniorov |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
462.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/118 |
19.6.2014 |
Za OSB dosky na amfiteáter |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
746.23 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/43 |
17.6.2014 |
Objednávame si u Vás: -OSB dosky na tribúnu amfiteátra |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
746.23 EUR |