Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2019/126 24.4.2019 Za spracovanie dopravného značenia LABUDA-ASI s.r.o. 36603970  120.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/150 14.9.2012 Za zvýšenie rezervovanej kapacity OM -pripojenie Východodslovenská distribučná a.s. 36599361  59.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/151 14.9.2012 Za zvýšenie rezervovanej kapacity OM -pripojenie Východodslovenská distribučná a.s. 36599361  115.50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2018_12_18 19.12.2018 Zmluva o pripojení Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361  0.00  
Detail Zmluva Dodávateľská 2020_04_14 6.5.2020 Zmluva o pripojení Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361  0.00  
Detail Zmluva Dodávateľská 2021_08_20 24.9.2021 Zmluva o budúcom vecnom bremene Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361  0.00  
Detail Objednávka vyšlá O2022/12 25.1.2022 Objednávame si u Vás: -vyjadrenie k existencii NN sieti Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361  60.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/14 3.2.2022 Za vyjadrenie k fyzickej infraštruktúre Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361  60.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2023/8 3.2.2023 Objednávame si u Vás: - vytýčenie NN zemných káblo KNC p.c. 52/1 /web portál 6.4.2023/ C.... Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361  106.80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/95 12.4.2023 Za vyjadrenie k sieti VSD Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361  106.80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2021/62 15.10.2021 Objednávame si u Vás: -kuchynský sporák do šk.jedálne MŠ Alza.sk s. r. o. 36562939  165.95 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/326 10.11.2021 Za kuchynský sporák MŠ Alza.sk s. r. o. 36562939  165.95 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/18 23.2.2011 za počítač mini NB Compaq WebComs, s.r.o. 36516244  265.18 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/22 25.2.2011 za tonery WebComs, s.r.o. 36516244  112.07 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2011/41 10.11.2011 Objednávame si u Vás: repro bedne, toner WebComs, s.r.o. 36516244  41.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2011/12 20.2.2011 Objednávame si u Vás: notebook WebComs, s.r.o. 36516244  270.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2011/15 23.2.2011 Objednávame si u Vás: tonery do tlačiarni -r.2011 WebComs, s.r.o. 36516244  0.00  
Detail Objednávka vyšlá O2012/1 2.1.2012 Objednávame si u Vás: -spotrebný materiál podľa nášho výberu - r.2012 WebComs, s.r.o. 36516244  300.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/3 12.1.2012 za tonery WebComs, s.r.o. 36516244  46.01 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/32 19.3.2012 za toner a zdroj WebComs, s.r.o. 36516244  55.33 EUR 
  • Kamenárstvo Galica
  • Vybav z domu - elektronická komunikácia
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.dcom.sk/obyvatel
  • www.severovychod.sk
  • Mapový portál obce Červený Kláštor
  • ramagu.sk
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • slovakiatraveling.com
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK
  • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies