Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2022/281 12.10.2022 za stravné lístky DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000  745.68 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/350 15.12.2022 za stravné lístky DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000  155.98 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/59 14.3.2023 Za stravné lístky DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000  318.14 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/247 8.9.2023 Za stravné lístky DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000  342.10 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/5 27.1.2024 Poplatky stravné lístky DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000  4.20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2015/6 13.4.2015 Objednávame si u vás: -snehovú frézu Mountfield SK, s.r.o. 36377147  1,259.40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/7 13.4.2015 Za snehovú frézu Mountfield SK, s.r.o. 36377147  1,259.40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2016/39 23.5.2016 Objednávame si u Vás: -okružnú pílu Mountfield SK, s.r.o. 36377147  490.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/145 27.6.2016 Za okružnú Pílu Powersaw Mountfield SK, s.r.o. 36377147  490.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2022/20 1.3.2022 Objednávame si u Vás: -opravu snežnej frézy Mountfield SK, s.r.o. 36377147  197.20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/84 22.3.2022 Za opravu snežnej frézy Mountfield SK, s.r.o. 36377147  197.20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/58 22.3.2016 Za knihu účtovné súvzťažnosti pre VS Poradca podnikateľa s.r.o. 36371271  14.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2016/19 20.2.2016 Objednávame si u Vás: -účtovné publikácie Poradca podnikateľa s.r.o. 36371271  14.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/85 29.4.2016 Za časopis Verejná správa 2016 Poradca podnikateľa s.r.o. 36371271  39.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2023/29 19.6.2023 Objednávame si u Vás: - korkové tabule - SAD-6ks, 4xA4 TOP OFFICE s.r.o. 36355160  35.99 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/176 19.6.2023 Za korkovú tabuľu - SAD zastávka TOP OFFICE s.r.o. 36355160  35.99 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2016/54 23.8.2016 Objednávame si u Vás: -stoly do kut. domu podľa požadovanej špecifikácie DAŠKO nábytok s.r.o. 36349551  1,245.72 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/190 21.9.2016 Za stoly do Kultúrneho domu DAŠKO nábytok s.r.o. 36349551  1,245.72 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2024_03_19x 26.3.2024 ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY ELGAS,s.r.o. 36314242    
Detail Faktúra došlá DF2013/215 12.11.2013 Za chladničku a odparovač Materská škola Andrea SHOP , s.r.o. 36277151  272.80 EUR 
  • Kamenárstvo Galica
  • Vybav z domu - elektronická komunikácia
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.dcom.sk/obyvatel
  • www.severovychod.sk
  • Mapový portál obce Červený Kláštor
  • ramagu.sk
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • slovakiatraveling.com
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK
  • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies