|
Typ
|
Číslo
![](/images/Desc.gif) |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/118 |
10.6.2015 |
Za kvetináče |
KLOCOK Poprad s.r.o. |
31705995 |
473.51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/117 |
10.6.2015 |
Za paletu na materiál |
KLOCOK Poprad s.r.o. |
31705995 |
5.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/116 |
31.5.2015 |
Za potraviny |
Ľubomír Regec |
37883887 |
316.01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/115 |
30.5.2015 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
75.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/114 |
30.5.2015 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
23.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/113 |
22.5.2015 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
12.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/112 |
10.5.2015 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
64.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/111 |
10.5.2015 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
12.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/110 |
6.5.2015 |
Za potraviny |
Ľubomír Regec |
37883887 |
285.67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/11 |
13.4.2015 |
Za vývoz TKO 1/2015 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
185.37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/109 |
4.5.2015 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
70.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/108 |
4.5.2015 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
26.34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/107 |
24.4.2015 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
6.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/106 |
28.4.2015 |
Za potraviny |
GAS Familia , s.r.o. Stará Ľubovňa |
31691552 |
9.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/105 |
1.4.2015 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
68.83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/104 |
9.6.2015 |
Za materiál na prístrešky na nábreží Dunajca |
Mária Ovcarčíková, DUO MIX |
35215810 |
324.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/103 |
8.6.2015 |
Za spracovanie komplexnej dokumentácie Pracov- |
Ing. Tuleja Pavol |
40719456 |
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/102 |
8.6.2015 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
112.39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/101 |
8.6.2015 |
Za telefón obec 5/2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
56.21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/100 |
8.6.2015 |
Za zošity MŠ |
Ing.Patrik Šamaj - PrintCity |
36941093 |
8.00 EUR |