Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2018/323 30.11.2018 Za potraviny MÄSO-TATRY s.r.o. 31723217  13.62 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/322 30.11.2018 Za potraviny MÄSO-TATRY s.r.o. 31723217  13.62 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/321 30.11.2018 Za potraviny MÄSO-TATRY s.r.o. 31723217  30.99 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/320 30.11.2018 Za potraviny MÄSO-TATRY s.r.o. 31723217  20.66 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/32 20.2.2018 za vzduchové rozvody a aeračných elementov na ČOV W-Control, s.r.o. 36804207  4,140.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/319 30.11.2018 Za potraviny MÄSO-TATRY s.r.o. 31723217  9.08 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/318 30.11.2018 za potraviny LUNYS Poprad Veľká 36472549  2.42 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/317 30.11.2018 za potraviny LUNYS Poprad Veľká 36472549  2.13 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/316 30.11.2018 za potraviny LUNYS Poprad Veľká 36472549  2.13 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/315 11.12.2018 Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 4.Q 2018 W-Control, s.r.o. 36804207  639.41 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/314 11.12.2018 Za vykonanie auditu individ. účt. závierky 2017 Vadinová 31290205  840.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/313 10.12.2018 Za telefón 11/2018 Slovak Telekom, a.s. 35763469  71.45 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/312 5.12.2018 Za vývoz TKO 11/2018 EKOS spol. s r. o. 36168475  206.15 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/311 4.12.2018 Za mobil a internet Orange Slovensko, a.s. 35697270  81.79 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/310 3.12.2018 za vypracovanie plánu obnovy ver. kanalizácie W-Control, s.r.o. 36804207  54.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/31 15.2.2018 Za nehl. služby VO Telefonica Slovakia s.r.o. 35848863  1.16 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/309 29.11.2018 Za servis gamatiek a plynových sporákov Peter Krišák voda-kúrenie-plyn 44506368  330.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/308 28.11.2018 Za doplnenie údajov v digitálnej mape obce Maniak Ján -GEODET 46227717  25.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/307 28.11.2018 Za kominárske práce Materská škola KMEKOM s.r.o. 46742557  27.22 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/306 26.11.2018 Za tonery WebComs, s.r.o. 36516244  131.20 EUR 
  • Kamenárstvo Galica
  • Vybav z domu - elektronická komunikácia
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.dcom.sk/obyvatel
  • www.severovychod.sk
  • Mapový portál obce Červený Kláštor
  • ramagu.sk
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • slovakiatraveling.com
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK
  • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies