Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2023/277 30.9.2023 Za potraviny MÄSO-TATRY s.r.o. 31723217  32.05 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/278 30.9.2023 Za potraviny MÄSO-TATRY s.r.o. 31723217  12.12 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/279 30.9.2023 Za potraviny Zuzana Michlíková 52086534  71.34 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/280 6.10.2023 Za vývoz TKO 9/2023 EKOS spol. s r. o. 36168475  376.38 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/281 6.10.2023 Za telefon 9/2023 Slovak Telekom, a.s. 35763469  60.85 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/282 6.10.2023 za poháre na minifutbalový turnaj Jozef Krajger - K reklama 10768122  73.05 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/283 9.10.2023 Za elektrinu VO a MŠ Východoslovenská energetika a.s. 44483767  457.85 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/284 9.10.2023 Za elektrinu ČOV Východoslovenská energetika a.s. 44483767  862.16 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/285 9.10.2023 Za elektrinu VO Východoslovenská energetika a.s. 44483767  320.29 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/286 2.10.2023 Za mobil a internet Orange Slovensko, a.s. 35697270  80.79 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/287 13.10.2023 za nehl. sl. VO Telefonica Slovakia s.r.o. 35848863  7.08 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/288 2.10.2023 Za plyn Východoslovenská energetika a.s. 44483767  924.10 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/289 9.9.2023 Za práce na poruche VO s dodaním materiálu O.S.V.O. comp, a.s. 36460141  344.18 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/290 24.10.2023 za úpravu Rozpočtu ČOV 2 Smerdžonka Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL 40128881  220.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/291 27.10.2023 Za AVG Internet Security Solitea Slovensko, a.s. 36237337  35.69 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/292 31.10.2023 Revízia komína MŠ KMEKOM s.r.o. 46742557  40.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/293 31.10.2023 Za osadenie rúry pri rybníku Lešek Matoniak 40125751  100.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/294 31.10.2023 Za mobil a internet Orange Slovensko, a.s. 35697270  81.03 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/295 6.11.2023 Za vývoz BIO odpadu , dovz rúr a prenájom kosačky ANTHOS, s. r. o. 52450325  319.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/296 7.11.2023 Za plyn Východoslovenská energetika a.s. 44483767  924.10 EUR 
  • Kamenárstvo Galica
  • Vybav z domu - elektronická komunikácia
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.dcom.sk/obyvatel
  • www.severovychod.sk
  • Mapový portál obce Červený Kláštor
  • ramagu.sk
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • slovakiatraveling.com
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK
  • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies