|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/167 |
13.6.2022 |
Kontrola bezpečnosti multifunkčného ihriska |
EKOTEC spol.s r.o |
00687022 |
193.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/168 |
13.6.2022 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
609.17 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/169 |
13.6.2022 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
171.19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/170 |
13.6.2022 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
333.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/171 |
13.6.2022 |
PD pre ÚR Promenádny chodník Kúpele-NKP |
miles projekt, s.r.o. |
50123220 |
650.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/172 |
17.6.2022 |
prevádzkovanie verejnej kanalizácie za 2.Q 2022 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
680.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/174 |
23.6.2022 |
Doplatok k Fa za dopravné značky k nabij. stanic |
MUCHA REKLAMA s. r. o. |
52123707 |
40.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/175 |
27.6.2022 |
Za opravu miestneho rozhlasu |
VA-KU-CO |
17122601 |
404.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/176 |
27.6.2022 |
Za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
67.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/177 |
27.6.2022 |
Za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
6.53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/178 |
27.6.2022 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
54.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/179 |
30.6.2022 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
67.65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/180 |
30.6.2022 |
Za kosenie trávnikov |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
28.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/181 |
6.7.2022 |
Za vývoz TKO 6/2022 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
521.41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/182 |
6.7.2022 |
Za verejné obstaranie ČOV 2 Smerdžonka |
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM |
40291642 |
2,900.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/183 |
6.7.2022 |
Za dodávku a montáž náhradných dielov ČOV 1 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
402.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/184 |
8.7.2022 |
za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
379.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/185 |
8.7.2022 |
Za telefon 6/2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60.46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/186 |
8.7.2022 |
Za vývoz VOO a NO |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
217.34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/187 |
30.6.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
14.37 EUR |