Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2024/101 31.3.2024 za potraviny TIS Slovakia, s.r.o. 36470066  11.60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/102 31.3.2024 za potraviny MÄSO-TATRY s.r.o. 31723217  78.60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/103 11.4.2024 za potraviny MÄSO-TATRY s.r.o. 31723217  32.05 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/104 31.3.2024 za potraviny Tatranská mliekareň a.s. 31654363  72.79 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/105 30.3.2024 za potraviny TIS Slovakia, s.r.o. 36470066  30.67 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/106 31.3.2024 za potraviny TIS Slovakia, s.r.o. 36470066  8.75 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/107 31.3.2024 za potraviny MÄSO-TATRY s.r.o. 31723217  63.12 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/108 31.3.2024 za potraviny MÄSO-TATRY s.r.o. 31723217  32.05 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/109 31.3.2024 za potraviny Zuzana Michlíková 52086534  82.79 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/110 31.3.2024 za potraviny TIS Slovakia, s.r.o. 36470066  10.70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/87 30.4.2013 Za potraviny -mlieko Tatranská mliekareň, a.s. 31654363  16.96 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/396 31.12.2023 Za potraviny na Zamagurské ostatky Zuzana Michlíková 52086534  150.87 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/6 10.1.2022 Za používanie el. registratúrnej knihy Archivovanie SK s.r.o. 36444154  216.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/107 5.5.2020 Za používanie služby Elektronická reg. kniha Archivovanie SK s.r.o. 36444154  162.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/123 13.7.2012 Za pozáručný servis kamery parkovisko KAMTEL s.r.o 36660990  186.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/77 28.4.2014 Za práce na oprave amfiteátra Vojtech Oravec 43106668  998.50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/197 13.10.2014 Za práce na rekonštrukcii požiarnej zbrojnice Ľuboš Žilecký 47026731  996.41 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/125 24.6.2014 Za práce a materiál pri rekonštrukcii Kultúrneho Pavol Konkoľ 30616221  898.38 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/289 9.9.2023 Za práce na poruche VO s dodaním materiálu O.S.V.O. comp, a.s. 36460141  344.18 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/106 9.6.2014 Za práce na ČOV MŠ a v obci Vojtech Oravec 43106668  715.00 EUR 
  • Kamenárstvo Galica
  • Vybav z domu - elektronická komunikácia
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.dcom.sk/obyvatel
  • www.severovychod.sk
  • Mapový portál obce Červený Kláštor
  • ramagu.sk
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • slovakiatraveling.com
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK
  • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies