Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2023/238 18.8.2023 Za externý manažment na projekte Rekonštrukcia SAD Ekoslov Consulting, s.r.o. 31670083  900.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2024_02_20 20.2.2024 ZoD - ŽoNFP z PRV SR 2014 – 2020 Ekoslov Consulting, s.r.o. 31670083  1,200.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/73 12.3.2024 Za vypracovanie ŽoNFP modernizácia a optimal.ČOV 1 Ekoslov Consulting, s.r.o. 31670083  840.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2012_02_21 21.2.2012 Kúpna zmluva EKOSPOL, s.r.o. 43984649  1,020.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/154 12.6.2018 Za kontolu bezpečnosti multif. ihriska EKOTEC spol.s r.o 00687022  193.20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/171 6.6.2019 Za revíziu bezpečnosti multifunk. ihriska EKOTEC spol.s r.o 00687022  193.20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/132 8.6.2020 Za revíziu multifunkčného ihriska EKOTEC spol.s r.o 00687022  193.20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/161 10.6.2021 Za kontrolu bezpečnosti multifunkčného ihriska EKOTEC spol.s r.o 00687022  193.20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/167 13.6.2022 Kontrola bezpečnosti multifunkčného ihriska EKOTEC spol.s r.o 00687022  193.20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/165 19.6.2023 Za kontrolu bezpečnosti multifunkčného iriska EKOTEC spol.s r.o 00687022  174.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2018_05_31 5.6.2018 Zmluva o kontrolnej činnosti EKOTEC, spol. s r.o. 00687022  193.20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/237 2.12.2014 Za učebné pmôcky MŠ ELARIN, s.r.o 45240841  197.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2014/85 26.10.2014 Objednávame si u Vás: -učebné pomôcky pre MŠ ELARIN, s.r.o 45240841  197.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2016/36 20.5.2016 Objednávame si u Vás: -tieňohry MŠ ELARIN, s.r.o 45240841  194.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/142 17.6.2016 za tieňohry Materská škola ELARIN, s.r.o 45240841  194.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2021/82 12.12.2021 Objednávame si u Vás: -učebné pomôcky pre MŠ ELARIN, s.r.o. 45240841  282.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/388 31.12.2021 Za učebné pomôcky ELARIN, s.r.o. 45240841  282.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/86 13.5.2013 Za elektro materiál Elektro Alica 31004369  80.61 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2013/20 10.5.2013 Objednávame si u Vás: -elektromateriál Elektro Alica 31004369  80.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/188 2.10.2014 Za elektro materiál Elektro Alica 31004369  147.83 EUR 
  • Kamenárstvo Galica
  • Vybav z domu - elektronická komunikácia
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.dcom.sk/obyvatel
  • www.severovychod.sk
  • Mapový portál obce Červený Kláštor
  • ramagu.sk
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • slovakiatraveling.com
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK
  • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies