|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/219 |
19.8.2021 |
Za reklamné predmety a mapa Č. Kláštor |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
245.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/294 |
26.10.2021 |
Za plakety pre jubilantov |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
77.97 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/49 |
6.9.2022 |
Objednávame si u Vás: -plakety pre jubilantov |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
95.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/288 |
27.10.2022 |
Za plakety pre dôchodcov |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
95.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/36 |
26.7.2023 |
Objednávame si u Vás: -tabule, samoleplepky - označenie SAD |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
283.01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/213 |
20.7.2023 |
Za tabule, samolepky a znaky na SAD |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
283.01 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/6 |
13.4.2015 |
Objednávame si u vás: -snehovú frézu |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
1,259.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/7 |
13.4.2015 |
Za snehovú frézu |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
1,259.40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/39 |
23.5.2016 |
Objednávame si u Vás: -okružnú pílu |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
490.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/145 |
27.6.2016 |
Za okružnú Pílu Powersaw |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
490.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/20 |
1.3.2022 |
Objednávame si u Vás: -opravu snežnej frézy |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
197.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/84 |
22.3.2022 |
Za opravu snežnej frézy |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
197.20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/27 |
28.4.2022 |
Objednávame si u Vás: -dopravné značenie pre nabíjaciu stanicu |
MUCHA REKLAMA s. r. o. |
52123707 |
160.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/117 |
4.5.2022 |
Za tabuľu nabíjanie automobilov |
MUCHA REKLAMA s. r. o. |
52123707 |
120.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/174 |
23.6.2022 |
Doplatok k Fa za dopravné značky k nabij. stanic |
MUCHA REKLAMA s. r. o. |
52123707 |
40.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_05_01x |
20.5.2019 |
Nájomná zmluva |
MUSHING SLOVAKIA ,O.Z. |
52308553 |
800.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/31 |
21.4.2018 |
Objednávame si u Vás: -knihy pre MŠ |
MUSICA LITURGICA s.r.o. |
35856084 |
33.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/129 |
18.5.2018 |
Za knihy MŠ |
MUSICA LITURGICA s.r.o. |
35856084 |
33.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/42 |
28.7.2013 |
Objednávame si u Vás: -mikrofón |
Muziker a.s. |
35840773 |
25.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/156 |
1.8.2013 |
Za vokálový mikrofón |
Muziker a.s. |
35840773 |
24.41 EUR |