Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2012/229 22.12.2012 Za tlač obecných novín 3. číslo 2012 12/2012 Ondrej Maitner- Mao 43666426  79.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/132 20.6.2013 Za tlač obecných novín 1. číslo /2013 /05 Ondrej Maitner- Mao 43666426  118.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2013/34 2.6.2013 Objednávame si u Vás: -tlač obecných novín r.2013 Ondrej Maitner- Mao 43666426  300.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/175 20.9.2013 Za tlač obecných novín 2. číslo 2013 Ondrej Maitner- Mao 43666426  118.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/44 10.6.2017 Objednávame si u Vás: -HD Amiko Prenzión JR Servis 43666540  82.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/141 13.6.2017 Za HD Amiko Penzión JR Servis 43666540  82.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2018/5 7.1.2018 Objednávame si u Vás: -opravu miesiča cesta JR Servis 43666540  111.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/10 26.1.2018 Za opravu miesiča cesta v MŠ JR Servis 43666540  111.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2020/27 21.7.2020 Objednávame si u Vás: -opravu satelitu Ján Rušín JR - Servis 43666540  105.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/179 21.7.2020 Za konvertor a tuner k TV Ján Rušín JR - Servis 43666540  105.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2015_08_21 26.8.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce GORALINGA - Mgr. Ingrid Majeriková 43675000  50.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2020_01_28 6.2.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce GORALINGA - Mgr. Ingrid Majeriková 43675000  150.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2023/35 3.7.2023 Objednávame si u Vás: -dodávku kníh Pastierik na zlatom voze Majeríková - GORALINGA 43675000  90.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/183 3.7.2023 Za knihy Pastierik na zlatom voze Majeríková - GORALINGA 43675000  90.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2018_05_01b 7.5.2018 Zmluva o nájme Jaroslav Marhevka 43691048  900.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2019_04_05b 2.5.2019 Nájomná zmluva Jaroslav Marhevka 43691048  800.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2021_04_30 30.4.2021 Zmluva o nájme Jaroslav Marhevka 43691048  2,400.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2022_03_30a 4.4.2022 Zmluva o nájme nebytových priestorov Jaroslav Marhevka 43691048  2,460.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/69 7.4.2021 Za ochranné pracovné prostriedky na testovanie Janka Mišenková - BUSHLION 43714455  117.40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/9 10.2.2011 za domenu Netix Solutions, s.r.o. 43783627  96.00 EUR 
  • Kamenárstvo Galica
  • Vybav z domu - elektronická komunikácia
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.dcom.sk/obyvatel
  • www.severovychod.sk
  • Mapový portál obce Červený Kláštor
  • ramagu.sk
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • slovakiatraveling.com
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK
  • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies