|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/229 |
22.12.2012 |
Za tlač obecných novín 3. číslo 2012 12/2012 |
Ondrej Maitner- Mao |
43666426 |
79.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/132 |
20.6.2013 |
Za tlač obecných novín 1. číslo /2013 /05 |
Ondrej Maitner- Mao |
43666426 |
118.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/34 |
2.6.2013 |
Objednávame si u Vás: -tlač obecných novín r.2013 |
Ondrej Maitner- Mao |
43666426 |
300.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/175 |
20.9.2013 |
Za tlač obecných novín 2. číslo 2013 |
Ondrej Maitner- Mao |
43666426 |
118.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/44 |
10.6.2017 |
Objednávame si u Vás: -HD Amiko Prenzión |
JR Servis |
43666540 |
82.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/141 |
13.6.2017 |
Za HD Amiko Penzión |
JR Servis |
43666540 |
82.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/5 |
7.1.2018 |
Objednávame si u Vás: -opravu miesiča cesta |
JR Servis |
43666540 |
111.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/10 |
26.1.2018 |
Za opravu miesiča cesta v MŠ |
JR Servis |
43666540 |
111.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/27 |
21.7.2020 |
Objednávame si u Vás: -opravu satelitu |
Ján Rušín JR - Servis |
43666540 |
105.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/179 |
21.7.2020 |
Za konvertor a tuner k TV |
Ján Rušín JR - Servis |
43666540 |
105.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2015_08_21 |
26.8.2015 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
GORALINGA - Mgr. Ingrid Majeriková |
43675000 |
50.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2020_01_28 |
6.2.2020 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
GORALINGA - Mgr. Ingrid Majeriková |
43675000 |
150.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/35 |
3.7.2023 |
Objednávame si u Vás: -dodávku kníh Pastierik na zlatom voze |
Majeríková - GORALINGA |
43675000 |
90.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/183 |
3.7.2023 |
Za knihy Pastierik na zlatom voze |
Majeríková - GORALINGA |
43675000 |
90.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2018_05_01b |
7.5.2018 |
Zmluva o nájme |
Jaroslav Marhevka |
43691048 |
900.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_04_05b |
2.5.2019 |
Nájomná zmluva |
Jaroslav Marhevka |
43691048 |
800.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2021_04_30 |
30.4.2021 |
Zmluva o nájme |
Jaroslav Marhevka |
43691048 |
2,400.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2022_03_30a |
4.4.2022 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Jaroslav Marhevka |
43691048 |
2,460.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/69 |
7.4.2021 |
Za ochranné pracovné prostriedky na testovanie |
Janka Mišenková - BUSHLION |
43714455 |
117.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/9 |
10.2.2011 |
za domenu |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
96.00 EUR |