|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/30 |
19.3.2012 |
Za prenosný ozvučovací systém |
BS Acoustic Radošovce |
36237809 |
141.50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/12 |
1.3.2012 |
Objednávame si u Vás : ozvučovací systém |
BS Acoustic Radošovce |
36237809 |
150.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/15 |
7.3.2012 |
Objednávame si u Vás: prenosné ozvučeniw |
BS Acoustic Radošovce |
36237809 |
142.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/215 |
12.11.2013 |
Za chladničku a odparovač Materská škola |
Andrea SHOP , s.r.o. |
36277151 |
272.80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/52 |
8.11.2013 |
Objednávame si u Vás: -chladničku pre MŠ |
Andrea SHOP , s.r.o. |
36277151 |
272.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/174 |
11.9.2014 |
Za myčku riadu a rýchlovarnnú kanvicu - MŠ |
Andrea SHOP , s.r.o. |
36277151 |
353.79 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/60 |
15.7.2014 |
Objednávame si u Vás: -myčku riadu pre MŠ |
Andrea SHOP , s.r.o. |
36277151 |
353.79 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/60 |
2.11.2015 |
Objednávame si u Vás: -rádio pre OcÚ |
Andrea SHOP , s.r.o. |
36277151 |
35.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/200 |
28.10.2015 |
Za mixér pre MŠ |
Andrea SHOP , s.r.o. |
36277151 |
76.78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/209 |
13.11.2015 |
Za rádio - obecný úrad |
Andrea SHOP , s.r.o. |
36277151 |
35.80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/96 |
24.10.2017 |
Objednávame si u Vás: -dodávku plyn. sporáku pre MŠ |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
36277151 |
245.38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/287 |
16.11.2017 |
Za plynový sporák do MŠ |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
36277151 |
245.38 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/8 |
12.1.2018 |
Objednávame si u Vás: -chladničku |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
36277151 |
215.38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/14 |
5.2.2018 |
Za chladničku KS |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
36277151 |
215.38 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/50 |
12.9.2022 |
Objednávame si u Vás: -odvlhčovač do MŠ |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
36277151 |
186.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/316 |
22.11.2022 |
Za odvlhčovač do MŠ |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
36277151 |
186.40 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2024_03_19x |
26.3.2024 |
ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY |
ELGAS,s.r.o. |
36314242 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/54 |
23.8.2016 |
Objednávame si u Vás: -stoly do kut. domu podľa požadovanej špecifikácie |
DAŠKO nábytok s.r.o. |
36349551 |
1,245.72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/190 |
21.9.2016 |
Za stoly do Kultúrneho domu |
DAŠKO nábytok s.r.o. |
36349551 |
1,245.72 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/29 |
19.6.2023 |
Objednávame si u Vás: - korkové tabule - SAD-6ks, 4xA4 |
TOP OFFICE s.r.o. |
36355160 |
35.99 EUR |