|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/118 |
30.4.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
6.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/119 |
30.4.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
11.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/12 |
4.2.2021 |
Odmeny výkonným umelcom - verejný rozhlas |
SLOVGRAM |
17310598 |
38.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/120 |
12.5.2021 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
135.74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/121 |
12.5.2021 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
385.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/122 |
12.5.2021 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
206.45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/123 |
13.5.2021 |
Za detské obliečky pre MŠ |
EMI-Sabinov s.r.o. |
46726608 |
119.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/124 |
17.5.2021 |
za zabezpeč. činnosti zodpoved. osoby 1.polr.2021 |
NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 |
36515001 |
60.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/125 |
21.5.2021 |
Za údržbu bežeckých tratí a úpravu stopy za 2/21 |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria |
37780701 |
72.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/126 |
25.5.2021 |
Za úpravu PD Miestna komunikácia Rybník 2.časť |
PRODESIGN STUDIO, s.r.o. |
36497011 |
144.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/127 |
1.6.2021 |
Za kosenie trávnikov |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
322.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/128 |
31.5.2021 |
Za mobil a intrernet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
67.39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/129 |
31.5.2021 |
Za opravu kosačiek |
Ján Mrug ml. |
43385401 |
240.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/13 |
8.2.2021 |
Za servisné poplatky Mapový portál |
Cleerio SK s.r.o. |
46812342 |
180.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/130 |
31.5.2021 |
Za dopravné značenie |
Dopravné značenie Poprad, s.r.o. |
31599613 |
61.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/131 |
3.6.2021 |
Za vývoz TKO 5/2021 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
329.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/132 |
3.6.2021 |
Za vývoz NO a VOO |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
519.41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/133 |
4.6.2021 |
Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie za 2.Q 21 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
680.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/134 |
7.6.2021 |
Za kosenie trávnikov |
KORMIL s.r.o. |
51892081 |
291.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/135 |
7.6.2021 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
293.70 EUR |