Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2020/136 11.6.2020 Za elektrinu ČOV Východoslovenská energetika a.s. 44483767  565.88 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/133 10.6.2020 Za telefón 5/2020 Slovak Telekom, a.s. 35763469  71.12 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/127 8.6.2020 Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 2 Q 2020 W-Control, s.r.o. 36804207  680.96 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/128 8.6.2020 Za nájom parciel 2020 Cirkevný zbor ECAV na Slovensku 31999221  112.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/129 8.6.2020 Za služby spojené s vývozom NO a VOO EKOS spol. s r. o. 36168475  562.42 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/130 8.6.2020 Za vývoz TKO 5/2020 EKOS spol. s r. o. 36168475  344.14 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/131 8.6.2020 Za plyn innogy Slovensko s. r. o. 44291809  351.50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/132 8.6.2020 Za revíziu multifunkčného ihriska EKOTEC spol.s r.o 00687022  193.20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/124 1.6.2020 Za mobil a internet Orange Slovensko, a.s. 35697270  72.67 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/125 1.6.2020 Za systémovú podporu Urbis MADE spol. s r.o. 36041688  300.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/126 1.6.2020 Za detské ihrisko Materská škola ENERCOM s.r.o. 44658591  4,240.78 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/122 25.5.2020 Za kosenie trávnikov Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM 32861851  56.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/123 25.5.2020 Za plastové profily ZSNP RECYKLING, a.s. 36023841  195.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/116 18.5.2020 Za elektrinu ČOV Východoslovenská energetika a.s. 44483767  597.10 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/117 18.5.2020 Za elektrinu VO Východoslovenská energetika a.s. 44483767  133.42 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/118 18.5.2020 Za elektrinu ČOV prečarpávacia stanica Východoslovenská energetika a.s. 44483767  123.54 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/119 18.5.2020 Za nehlasové služby VO Telefonica Slovakia s.r.o. 35848863  1.44 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/120 18.5.2020 Za zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 36515001  60.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/121 18.5.2020 Za opravy udržiavanie kosačiek Ján Mrug ml. 43385401  60.90 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2020/25 15.5.2020 Objednávame si u Vás: -informačnú tabuľu projektu ENERCOM s.r.o. 44658591  72.00 EUR 
  • Kamenárstvo Galica
  • Vybav z domu - elektronická komunikácia
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.dcom.sk/obyvatel
  • www.severovychod.sk
  • Mapový portál obce Červený Kláštor
  • ramagu.sk
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • slovakiatraveling.com
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK
  • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies