|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/15 |
9.2.2023 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/16 |
9.2.2023 |
Za činnosť stavebného dozora ČOV 2 |
Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX |
10770879 |
1,200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/17 |
14.2.2023 |
Za odpluhovanie snehu aut. zastávok a ver. pries. |
Roman Glevaňák |
43630715 |
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/18 |
31.1.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
13.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/19 |
31.1.2023 |
Za potraviny |
Jozef Laincz |
52291944 |
80.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/20 |
31.1.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
9.01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/21 |
31.1.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
16.89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/22 |
31.1.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
12.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/23 |
31.1.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
17.19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/24 |
31.1.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
15.76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/25 |
31.1.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
19.83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/26 |
31.1.2023 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
101.76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/27 |
31.1.2023 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
218.59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/28 |
31.1.2023 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
97.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/29 |
31.1.2023 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
63.09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/30 |
31.1.2023 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
92.86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/31 |
31.1.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
32.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/32 |
31.1.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
87.57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/33 |
31.1.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
32.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/34 |
31.1.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
84.89 EUR |